是并到工資薪金里面申報
兼職人員的工資按勞務(wù)報酬所得申報個稅?還是按工資薪金申報個稅?
中秋春節(jié)過節(jié)發(fā)的月餅禮品需要并入工資薪金申報個稅么?實際工作中應(yīng)該怎么做?
單位是公司,單位在給員工報個稅時,在自然人稅收系統(tǒng)里在工資薪金里申報還是在綜合所得里申報?
過節(jié)買的禮物發(fā)給員工 相應(yīng)的金額是做到當(dāng)月工資表 申報個稅嗎
給返聘退休員工發(fā)的工資,個稅是按照工資薪金所得還是按照勞務(wù)報酬所得申報啊
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應(yīng)商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
請問 對話CFO 是什么課程呢?
兩個股東,總注冊資金20萬,各認(rèn)繳出資10萬,都未實繳,近期季度報表利潤有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會不會不同意
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個月沒發(fā)工資,個稅當(dāng)時按0申報,一下發(fā)三個月工資,在一個月呢?還是把之前申報的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報個稅卻查不到
為什么不是偶然所得呢
因為他是你們公司的員工
年會抽獎的獎品也是并入工資嗎
是員工抽的就是一樣的處理,外人抽的按偶然所得
老師,我可以理解為是發(fā)給公司員工的,就并在工資薪金里申報,如果是送給公司之外的個人就按偶然所得申報嗎
是的,就是那個意思的