您好,其他應付款-老板? ?就是掛老板的往來,我們欠老板的,

8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350,沒掛過應收應付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時,借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個了,您能詳細看下問題嗎?我只要收到工程單位給的費用款分錄,打不了應收賬掛,不然平不了
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應收賬款,都沒打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應收賬款,都沒打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????收回之前未做賬
工程公司個是微信轉賬給我2340,我再把錢轉發(fā)給我們工人2340分錄怎么做?1、收到轉現(xiàn)借:庫存現(xiàn)金貸:需要做什么科目????2發(fā)放工資時:借:工程施工-工人工資2340貸:庫存現(xiàn)實2340備注:問老板就說是工地工人工資,做費用就行,前面也沒掛賬,老板說也不是收入,)請老師指導下該怎么下賬???做內(nèi)賬的
你好老師,我們是物業(yè)會計,原來物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費,我們公司墊付了4月份水電費,和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬,我應該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進項稅額?:78328.69元,預計繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預計稅負率:5.68%.老板說這稅負率有點高哦怎么回復好呢
老師個體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個客戶沒有轉錢到工戶,只是微信轉賬,要求每個月幫他開張1萬元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個小規(guī)模的公司,做業(yè)務的時候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個點交的話,是不是其實無票也沒得關系