您好,其他應付款-老板? ?就是掛老板的往來,我們欠老板的,
8000元)共計12490元,老板支付過路費550,加油費800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項付的,會計科目怎么做?2、如果他朋友款到時候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開工,我做的是:1、借:其他應付款(原來公司欠老板款沖減)14000貸:主營業(yè)務收入14000借:工程施工-運費12490貸:其他應付-老板4490庫存現(xiàn)金8000過路費:借:管理費用-過路費550-加油費800貸:其他應付款-老板1350,沒掛過應收應付,,如果要掛對方科目做什么?備注:往新工地運貨能做工程施工這個科目嗎?
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)給工人2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:?2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)放工人工資2000時,借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么?老師我發(fā)好多個了,您能詳細看下問題嗎?我只要收到工程單位給的費用款分錄,打不了應收賬掛,不然平不了
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應收賬款,都沒打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????
老師您好施工單位,內(nèi)賬,收回施工工人工資2000是微信轉來,借:庫存現(xiàn)金貸:???????(不能掛應收賬款,都沒打賬直接收回現(xiàn)金的)2、后面還要用這個現(xiàn)金發(fā)施工人工資2000借:工程施工-工人工資2000貸:現(xiàn)金2000我們賬未用應付職工薪酬這個科目,也不是過賬,也沒做借:工程施工貸:銀行存款我們收的是現(xiàn)金所以做的是借:現(xiàn)金,貸:什么什么??????收回之前未做賬
工程公司個是微信轉賬給我2340,我再把錢轉發(fā)給我們工人2340分錄怎么做?1、收到轉現(xiàn)借:庫存現(xiàn)金貸:需要做什么科目????2發(fā)放工資時:借:工程施工-工人工資2340貸:庫存現(xiàn)實2340備注:問老板就說是工地工人工資,做費用就行,前面也沒掛賬,老板說也不是收入,)請老師指導下該怎么下賬???做內(nèi)賬的
像學個會計證到泰州哪些地方培訓
老師,你好,貸款的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師一個供應商給我們供應機制砂這種材料,比如說一個月供應量是10萬,我們按照合同比例付款80%,就要付8萬,但是開發(fā)票的時候要想保持單價和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開發(fā)票,那就會產(chǎn)生當月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個有什么好的辦法嗎
老師,您好,我們是一個運輸公司,掛靠在我公司的車輛,我們公司申報繳納的車船稅怎么做賬呢
之前月份開的收入發(fā)票已入賬 本月紅沖了 重新開了一張 金額不變 原因是之前的識別碼錯了一位數(shù) 這種要進行賬務處理嗎
個人出租鏟車和鉤機,運輸車這些需要有什么證明的!就是個人去稅局代開這些租賃發(fā)票!
是不是所有公司都可以開專票
甲乙雙方簽訂了合同 甲委托第三方代付款 乙方又開票給了第三方 乙跟第三方是不是應該補份合同
老師,張三已經(jīng)退休了,每個月的退休公司不到5千塊錢,那他這個退休工資,還需要申報報個稅嗎,或者說,因為張三再別處也有工資,退休以后自己又找的工作,那退休工資和現(xiàn)在的工資,在匯算的時候,會統(tǒng)計到一起計算嗎,
安徽又又是我們的供應商,我們銀行給安徽又又轉了 10w,購買話費,現(xiàn)在不合作了,剩下5000多話費需要退回,分錄怎么寫