你好,銀行回單發(fā)票。借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 這一步呢,還沒有做。然后,你看一下處置是收益還是損失。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
租車企業(yè)出售汽車會計分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:累計折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對嗎?
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 這一步,會計貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60 請問賣固定資產(chǎn) 最后一個分錄代表什么意思借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60,跟設(shè)么二級明細(xì)
                老師你好,我們公司庫房新購買入固定資產(chǎn)拖車金額280元,還沒有付款,需要累計折舊不,這樣做賬
甲公司通過勞務(wù)公司獲取員工,支付給勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司給甲公司開票,甲公司勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄
老師,請問a公司名下有塊地,是有b股東和c股東各投資500萬買下的,公司目前未分配利潤為負(fù)數(shù),現(xiàn)在b股東需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給d公司,土地評估增值了,我們需要交些什么稅呢?b股東可以以原價500萬平價轉(zhuǎn)讓給d公司嗎?
老師好,總公司和分公司都是獨(dú)立核算的,有往來款可以互相開票嗎
2024年4月收到的款掛預(yù)收賬款,可以在2025年9月轉(zhuǎn)收入嗎??
老師、我們有個客戶預(yù)收款33萬、貨什么都發(fā)給他們了,客戶也確認(rèn)說不要發(fā)票了、那我們怎么平賬呢,等到25年匯算清繳的時候客戶沒有發(fā)票也要的納稅調(diào)增吧?
甲公司通過勞務(wù)公司獲取員工,支付給勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司給甲公司開票,甲公司勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄
應(yīng)收賬款余額為負(fù)數(shù),是指客戶欠我們錢吧?
計提交印花稅會計分錄怎么做
公司主營業(yè)務(wù)范圍有信息技術(shù)服務(wù),收到信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)受營收的百分之15限額扣除政策吧
這個發(fā)票我們開的出來嗎固定資產(chǎn)的
對的是的,這個是你們開出去的發(fā)票。
還有是在借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是在最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好,固定資產(chǎn)清理月末結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收支,如果是營業(yè)外收入的處置收益的,需要交所得稅。
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好。那固定資產(chǎn)清理,你做了累計折舊之后,他還有余額,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到哪個里面?
你按我問的來回答吧 要不然我不明白啊
你好,你放到了營業(yè)外收入是交了所得稅,還有另外一個呢,那固定資產(chǎn)和折舊你不轉(zhuǎn)出來啊,我是按照你問的回復(fù)的呀,你現(xiàn)在我反問你呀,你這個業(yè)務(wù)還沒有完整呢
另一個分錄我知道我只是沒寫 你按我問的回答就好了
但是我們在之前開了銷項票卡啦 報稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
對的是的,那需要交所得稅。
不是啊是把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
交營業(yè)外收入要交所得稅。
那報稅的時候會不會把系統(tǒng)識別會不會把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 因為這個開票啦
固定資產(chǎn)清理月末沒有余額,你把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入系統(tǒng)才會自動的。你需要自己填寫的
但是有開票啊 報稅系統(tǒng)不是識別票嗎 它又不會識別分錄
自己做賬務(wù)處理 系統(tǒng)識別不根據(jù)利潤表
那你的意思就是這個報所得稅時營業(yè)收入自己填不要根據(jù)識別的是吧
是啊 需要自己申報時