你好,銀行回單發(fā)票。借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 這一步呢,還沒有做。然后,你看一下處置是收益還是損失。
老師,這個處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
公司轉(zhuǎn)讓設(shè)備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應(yīng)收款-XX公司 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 2、把要轉(zhuǎn)賣的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:固定資產(chǎn)清理 這樣的分錄對嗎?
租車企業(yè)出售汽車會計(jì)分錄怎么做啊,不交稅的情況下收到錢借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸固定資產(chǎn)清理 這樣做對嗎?
賣固定資產(chǎn)分錄 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這一步,會計(jì)貸的其他業(yè)務(wù)收入,分錄對嗎
借銀行存款90.4 貸其他業(yè)務(wù)收入80 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)10.4 借固定資產(chǎn)清理60 累計(jì)折舊20 貸固定資產(chǎn)80 借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60 請問賣固定資產(chǎn) 最后一個分錄代表什么意思借營業(yè)外支出60 貸固定資產(chǎn)清理60,跟設(shè)么二級明細(xì)
老師,社保掛靠申報(bào)工資多少合適
老師,發(fā)行債券的發(fā)行費(fèi)和交易費(fèi)用,金融負(fù)債和應(yīng)付債券分別計(jì)入什么科目
個稅的扣除怎么計(jì)算,
老師,扣的個稅怎么做分錄
老師您好我想問下關(guān)于9月1日起必須給員工上保險嗎?如果員工自愿不交保險公司可以不給上嗎?
購買裝載機(jī)233628元進(jìn)項(xiàng)稅30371.68,輪胎3451.33元進(jìn)項(xiàng)稅448.68,輪胎怎么寫分錄
社保,公積金由公司和員工一起承擔(dān),企業(yè)所得稅稅前扣除是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額,但是如果全部由公司承擔(dān),為什么扣除數(shù)額不是應(yīng)發(fā)工資數(shù)額?我不明白的是為什么這筆社保公積金,由員工自己承擔(dān)的,企業(yè)所得稅可以扣除?如果由企業(yè)承擔(dān)反而但不可以扣除?
關(guān)于掛靠工程所提供的進(jìn)項(xiàng)稅額,是都可以退給掛靠方嗎?
您好,老師,想問下:第(2)的題目資料求2023年資金需求總量為什么是=4800-600-300=3900(萬元)?
一般保證和連帶保證的區(qū)別?分不清~
這個發(fā)票我們開的出來嗎固定資產(chǎn)的
對的是的,這個是你們開出去的發(fā)票。
還有是在借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是在最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好,固定資產(chǎn)清理月末結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收支,如果是營業(yè)外收入的處置收益的,需要交所得稅。
但是我們在之前開了銷項(xiàng)票卡啦 報(bào)稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
你好。那固定資產(chǎn)清理,你做了累計(jì)折舊之后,他還有余額,你再把它結(jié)轉(zhuǎn)到哪個里面?
你按我問的來回答吧 要不然我不明白啊
你好,你放到了營業(yè)外收入是交了所得稅,還有另外一個呢,那固定資產(chǎn)和折舊你不轉(zhuǎn)出來啊,我是按照你問的回復(fù)的呀,你現(xiàn)在我反問你呀,你這個業(yè)務(wù)還沒有完整呢
另一個分錄我知道我只是沒寫 你按我問的回答就好了
但是我們在之前開了銷項(xiàng)票卡啦 報(bào)稅的時候他會不會自動把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 而不是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
對的是的,那需要交所得稅。
不是啊是把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 還是識別最后一步借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 這里的營業(yè)外收入 算收入交企業(yè)所得稅
交營業(yè)外收入要交所得稅。
那報(bào)稅的時候會不會把系統(tǒng)識別會不會把借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 把固定資產(chǎn)清理拿來算收入交企業(yè)所得稅 因?yàn)檫@個開票啦
固定資產(chǎn)清理月末沒有余額,你把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入系統(tǒng)才會自動的。你需要自己填寫的
但是有開票啊 報(bào)稅系統(tǒng)不是識別票嗎 它又不會識別分錄
自己做賬務(wù)處理 系統(tǒng)識別不根據(jù)利潤表
那你的意思就是這個報(bào)所得稅時營業(yè)收入自己填不要根據(jù)識別的是吧
是啊 需要自己申報(bào)時