同學(xué)你好,季報(bào)不填寫匯算清繳交稅數(shù)
老師請(qǐng)教下,2023年收到2022年匯算清繳退稅,分錄是這樣寫嗎?本公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 借:銀行存款 2000. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2000 借:所得稅費(fèi)用 -2000 2023年1-9季度計(jì)提了所得稅 ,那么截止9月計(jì)提的所得費(fèi)用會(huì)沖減2022年匯算清繳計(jì)提的所得稅費(fèi)用,就會(huì)出現(xiàn)利潤表所得稅費(fèi)用跟所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)表的金額不一致,是否有問
老師好,個(gè)體工商戶在申報(bào)年報(bào)時(shí)候,也就是B表,出現(xiàn)以下顯示:根據(jù)您的綜合所得收入情況,已將您經(jīng)營所得匯算清繳申報(bào)的減除費(fèi)用置為0元,您將在綜合所得年度匯算中享受扣除,是否同意并繼續(xù)? 我選擇是就會(huì)出稅,選擇否,就是0;到底應(yīng)該如何選擇?選擇否的話,會(huì)不會(huì)影響綜合申報(bào)?
【廣州稅務(wù)】尊敬的納稅人:您好!您在2024年第一季度取得其他經(jīng)營所得并在代開發(fā)票或者企業(yè)代辦時(shí)預(yù)繳了個(gè)人所得稅款2,122.91元。根據(jù)《個(gè)人所得稅法》規(guī)定,納稅人取得經(jīng)營所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅,由納稅人在月度或者季度終了后十五日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表,并預(yù)繳稅款;在取得所得的次年三月三十一日前辦理匯算清繳。請(qǐng)您按規(guī)定要求盡快到稅廳或通過VTAX辦理申報(bào)2024年第一季度“其他經(jīng)營所得”A表,避免逾期申報(bào)產(chǎn)生滯納金。如已辦理請(qǐng)忽略。 老師,已經(jīng)交了稅費(fèi),還要填表處理嗎
老師個(gè)體工商戶,查賬征收。經(jīng)營所得稅匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)交稅了?,F(xiàn)在不是開始個(gè)人所得稅年度的綜合所得稅匯算了嗎?之前經(jīng)營所得稅申報(bào)的時(shí)候沒有把專項(xiàng)扣除填上,現(xiàn)在叫老板填了就可以申請(qǐng)退稅把?
老師,咨詢一下,在個(gè)體戶查賬征收--經(jīng)營所得稅申報(bào)表中,投資者A準(zhǔn)予扣減的費(fèi)用60000元,投資者A在另外一個(gè)公司申報(bào)工薪資金個(gè)稅的時(shí)候,已經(jīng)按每月5000元的扣減標(biāo)準(zhǔn)扣過了,在個(gè)體工商戶年度匯算清繳中,還能扣減這60000元的費(fèi)用嗎?
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動(dòng)合同,也未交社保、公積金,為什么個(gè)稅系統(tǒng)還要每月申報(bào)個(gè)稅呢?是因?yàn)槎惥忠押硕▊€(gè)稅稅種,必須申報(bào)個(gè)稅,所以如無員工,只能申報(bào)法人個(gè)稅嗎?如果有其他員工,可以不申報(bào)法人個(gè)人個(gè)稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時(shí)間嗎
請(qǐng)教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對(duì)的上的,報(bào)關(guān)金額也是對(duì)的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺(tái)筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
現(xiàn)在公司在做變更法人,需要填寫個(gè)稅經(jīng)營所得A表和B表,這里有已交稅款欄
現(xiàn)在是這樣,利潤總額正數(shù),有利潤,如果填上匯算清繳交稅的所得稅金額,凈利潤就是虧損了
匯算清繳所得稅記入利潤分配科目。