 
                            你好,轉(zhuǎn)讓價格是多少的?他當(dāng)時投資了多少?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    #提問#請問老師公司換法人了,當(dāng)時去大廳辦理變更法人也沒說交印花稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅了,兩個人各交500,這去哪交?怎操作?我原來的報表不用變吧?這是個人交吧,謝謝
今年去進行股權(quán)變更,稅務(wù)變更時發(fā)現(xiàn)19年也進行了一次股權(quán)變更,但當(dāng)時并沒有去稅務(wù)變更,也沒有申報個人所得稅這些,現(xiàn)在我們19年報表顯示我們有62萬的未分配利潤,當(dāng)時股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是由五個自然人轉(zhuǎn)讓給了還是,轉(zhuǎn)讓比例是95%,那公司現(xiàn)在是不是只能補交稅,有沒有什么好的辦法,如果按20%來交個稅,這個金額有點多
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時經(jīng)辦人員不懂,就沒有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時也沒有交納個稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。這個可以適用稅收征管法,超過5年,稅務(wù)局不追征的政策去跟稅務(wù)局談嗎?
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時經(jīng)辦人員不懂,就沒有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時也沒有交納個稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。這個可以適用稅收征管法,超過5年,稅務(wù)局不得追征,然后不交這個個稅嗎?
老師,我們6年前做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,在工商做了變更,但是由于當(dāng)時經(jīng)辦人員不懂,就沒有做稅務(wù)變更,所以當(dāng)時也沒有交納個稅?,F(xiàn)在我們想做新的股權(quán)變更,稅務(wù)局要求我們把之前的稅補了才能做新的變更。當(dāng)時的合同轉(zhuǎn)讓價簽得也很高,溢價500多萬,補稅的話要補一百多萬,這個應(yīng)該怎么處理呢?
 
                關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
維護客戶業(yè)務(wù)費用找了張餐費的發(fā)票可以入賬業(yè)務(wù)費嗎還是必須做招待費
老師好,請問我公司賣了一個二手車,收到的是普票車管所開的,5萬元,說是交稅了,我在電子稅務(wù)局里,完稅證明查不到?。∈墙痰脑鲋刀悊??還是在哪里查,這發(fā)票不顯示稅啊
老師,我們是一般納稅人,請問刀削面,包子,水面,這些是開什么項目名稱,稅率是多少了?
現(xiàn)金流量表處置固定資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額和現(xiàn)金流量表附注中的處置固定資產(chǎn)的損失的數(shù),是不是一個是正的10,一個是-10?正負號相反數(shù)都是賣虧了的那個錢數(shù)?
老師,我們是一般納稅人,有個客戶兩年前打到公司賬戶上一筆購貨款6000元,記在應(yīng)收賬款的貸方。對方?jīng)]有要發(fā)票,現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了,請問老師我是把這6000元做無票收入還是給對方開張普票好?哪個做法風(fēng)險小一些。開普票的話也不發(fā)給對方。因為沒有業(yè)務(wù)往來了
老師:我最近在做稽核資料。有這個一個事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計17381元。但是這個發(fā)票開具時間是24年12月份,我們公司抵扣時間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍牙耳機發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個股東的有限公司是個人獨資企業(yè)嗎?
注冊資金也是認繳的,就是因為法人要拿一個什么補貼,不能當(dāng)法人了就變更成了其他人。
你好,那實際老板是不是他的?是他有盈利的分紅就可以了,需要補個稅。
只是轉(zhuǎn)讓當(dāng)月有盈利,但是沒有分紅,公司年底還是虧損的沒有盈利
他不分紅,交個稅,那你們交就交,反正個稅是必須要交。你分紅不分紅都行,自己決定。
都很明顯的提示了,稅務(wù)局要求你們交個稅,然后你們把這個錢分紅給個人就行。要不他白交了,萬一年底是虧損的呢。
我不太了解這個公司法,稅務(wù)局要了轉(zhuǎn)讓當(dāng)月的財務(wù)報表。然后轉(zhuǎn)讓當(dāng)月盈利200萬,他計算機算了一下50多萬的個稅,是按轉(zhuǎn)讓當(dāng)月盈利繳納個人所得稅嗎?
一般不是年底才分紅嗎?沒到年底怎么分紅呢?
你好,人家股東都要走了,現(xiàn)在分紅就可以的,不用非得等到年底。我們這邊是看了上一個月的報表。
未分配利潤乘以股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例乘以20%,按照這個來交個稅,你給他分紅了就可以了。
老師,去年11月份轉(zhuǎn)讓的,報表都已經(jīng)給稅務(wù)局提供了。上面顯示盈利200多萬。股東拿了100%的股份,這怎么弄
你好 那需要交個稅,200×20%。
這個稅用什么方法可以不用交這么多呢?
降低你的未分配利潤,增加成本費用。