你好!不行啊。這個(gè)是加工,不是技術(shù)服務(wù)
老師,我們是技術(shù)服務(wù)公司,借調(diào)人員給別的公司提供服務(wù),對(duì)方要我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是否可行?
老師您好,我們公司給別人開(kāi)專(zhuān)票技術(shù)服務(wù)怎么做賬?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)試驗(yàn)機(jī)的,可以給別人開(kāi)技術(shù)支持的那種技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
我們公司是科技公司主營(yíng)代理騰訊產(chǎn)品,騰訊開(kāi)給我們公司是(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)),我們轉(zhuǎn)賣(mài)給客戶(hù),也是開(kāi)(信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi))。請(qǐng)問(wèn)我司是否可以享受增值稅加計(jì)抵減策(現(xiàn)代服務(wù)-信息服務(wù)業(yè))
老師,我向一家公司提供技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),可以以個(gè)人名義開(kāi)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給這家公司嗎
我這邊買(mǎi)過(guò)的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺(tái)操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒(méi)有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話(huà),我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說(shuō)明、往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問(wèn)下 7月份新注冊(cè)公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請(qǐng)問(wèn)老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來(lái)多少錢(qián)之后,員工多退少補(bǔ),這樣會(huì)違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶(hù),回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開(kāi)具廢鋼材的發(fā)票么?有沒(méi)有政策規(guī)定廢鋼材不允許買(mǎi)賣(mài)呀?
老師 這個(gè)怎么開(kāi)
你好!這個(gè)開(kāi)加工費(fèi)就行
一般納稅人稅率就要開(kāi)13%?
你好!是的,是13%的稅率了