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老師,我單位有一張承兌,在別的公司對(duì)出來了,但是對(duì)方不能給開發(fā)票,兌費(fèi)的部分給我們的收款收據(jù),這個(gè)能在稅前扣除嗎?

老師,我單位有一張承兌,在別的公司對(duì)出來了,但是對(duì)方不能給開發(fā)票,兌費(fèi)的部分給我們的收款收據(jù),這個(gè)能在稅前扣除嗎?
2024-06-24 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-24 08:11

您好,當(dāng)然不可以的,我們這個(gè)操作還極不規(guī)范,這是銀行干的事呀,不能在別的公司貼現(xiàn)的,銀行就有發(fā)票

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快賬用戶1814 追問 2024-06-24 08:12

就算當(dāng)月計(jì)入損益了,在匯算是也要進(jìn)行調(diào)增。

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齊紅老師 解答 2024-06-24 08:13

對(duì)對(duì),年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就好了

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快賬用戶1814 追問 2024-06-24 08:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-24 08:14

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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