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你好 老師 如果外購的1萬元的商品贈送給客戶 視同銷售做賬小規(guī)模這個怎么做賬 季度沒有達到30萬 增值稅銷項免稅要做營業(yè)外收入嗎

2024-06-22 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-22 18:07

您好,是的也是免征增值稅的

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齊紅老師 解答 2024-06-22 18:07

也是轉到營業(yè)外收入里面的

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快賬用戶5864 追問 2024-06-22 18:15

好的 做賬就是借 銷售費用 貸;庫存商品 應交稅費吧 不用做主營業(yè)務成本 只是匯算清繳的時候視同銷售里面填寫收入還有成本吧

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快賬用戶5864 追問 2024-06-22 18:17

那這個銷售費用是不是做招待費 或者是宣傳費 到時候還是按照扣除標準調的呢

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齊紅老師 解答 2024-06-22 18:19

對,沒錯,最終就是這么操作的。

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快賬用戶5864 追問 2024-06-22 18:20

好的 那報增值稅的時候填寫在哪呢

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齊紅老師 解答 2024-06-22 18:21

視同銷售填寫在未開票收入里面

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快賬用戶5864 追問 2024-06-22 18:22

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-22 18:24

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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