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老師旅游是生活服務(wù)為什么沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減
老師,加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么做,之前一直沒(méi)享受加計(jì)抵減,這個(gè)月開(kāi)始享受是不是可以從1-12一起的進(jìn)項(xiàng)稅額*10%算加計(jì)抵減額呢
老師,對(duì)于倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)50%銷(xiāo)售額那個(gè)月就可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)票,那要是下個(gè)月又達(dá)不到了,就不能加計(jì)抵減,然后過(guò)幾個(gè)月又夠了,又能加計(jì)抵減了么,那要是一年沒(méi)作加計(jì)抵減,到年底再統(tǒng)計(jì)全年達(dá)到了,再加計(jì)抵減這樣可以么,還有就是裝卸費(fèi)用應(yīng)當(dāng)也可以加計(jì)抵減吧
老師,本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額15.96,轉(zhuǎn)出15.96,附表4加計(jì)抵減沒(méi)有填,為什么加計(jì)抵減的臺(tái)賬余額是15.96呢
老師,這道題,為什么是加上上期末加計(jì)抵減余額3元而不是減去3元呢?上期末加計(jì)抵減余額是會(huì)增加應(yīng)繳納的增值稅?
公司轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)投資別的公司,怎么記分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)員工開(kāi)自己車(chē)為公司辦事產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車(chē)的車(chē)牌。
好幾年沒(méi)有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問(wèn)一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
企業(yè)外購(gòu)芯片對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額,以及按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額;文件依據(jù):《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于集成電路企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的通知》(財(cái)稅〔2023〕17號(hào))第二條規(guī)定。