您好,這是因為土地取得沒有進項發(fā)票,為了公平,這里可以減后計銷項稅 如果一般計稅項目,且題中未明確說不考慮土地成本抵減增值稅銷售額。 考試記?。喝绻嬖V含稅收入 ( 1 )增值稅銷項=(含稅收入-地價) / ( 1 + 9 %) ×9 %
老師,我們公司收購茶農(nóng)的茶青,代農(nóng)戶開收購普通發(fā)票,這個可以按9%進項稅計算抵扣,一般稅額不是用 買價/(1+9%)*9% 這樣計算嗎,早上那老師說免稅進項用 買價*9%進項,為什么不是用 買價/(1+9%)*9%計算呢
為什么這題算視頻銷項稅的時候為什么橄欖油是9的稅率,而蔬菜不征稅
老師,客運場站服務(wù),差額計稅,扣除支付給承運方的運費,這個學(xué)費不是交通運輸服務(wù)嗎?稅率是9%,計算銷項稅額抵減應(yīng)該是21.2÷(1+9%)*9%吧,題目是21.2÷(1+6%)*6%?哪個是對的?
老師,劃線這道題算銷項稅,裝飾公司稅率不是9嗎?為什么稅率按13%算稅額呢?
為什么實操老師說計算農(nóng)產(chǎn)品的進項稅額抵扣是這樣的?銷售計稅6%,如果買價是100萬,就是直接拿100×9%? 首先農(nóng)產(chǎn)品不是免稅嗎?其次為什么是直接用100×9%算進項稅?
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進去,系統(tǒng)恢復(fù)進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實操報稅和財務(wù)報表
房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計算成本時用高成本價,高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價會偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
老師我不太明白 9不是應(yīng)繳納的銷項稅額嗎 為什么要寫 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減)9 貸:主營業(yè)務(wù)成本9
您好,這個式子是列錯了,您算一下不是9 這樣才是9:109/(1%2B9%)*9%=9
明白了 我計算的是銷售房子應(yīng)繳納的銷項稅 您算的是可抵減收入的土地應(yīng)抵減的銷項稅額
因為答案沒給這個計算公式 只有金額 我想錯了
對對,就是這么理解的哦