你好,季度報稅的按季度來就行
小規(guī)模納稅人季度申報,每個月計提增值稅,需要每個月計提附加稅嗎,企業(yè)所得稅每個季度再計提嗎
老師,請問我們公司是小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅是按照季度繳納,那么我們是每個月計提增值稅還是每個季度計提一次增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人,按季交稅,那個附加稅是季度末一次計提還是每個月都要計提?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度繳納,如何計提增值稅和附加稅,是每月計提增值稅和附加稅,還是季度計提增值稅附加稅
小規(guī)模納稅人季度交稅,附加稅計提季度末一次性提取?還是每月末計提?
如果只能更正申報增值稅,企業(yè)所得稅,不能更正往期認證,掛靠車二手車收入沒申報,現(xiàn)要求補申報增值稅,企業(yè)所得稅,這種情況如何處理,
我公司搬了辦公室,之前辦公室確認了使用權(quán)資產(chǎn),之前辦公室年租金是264485.96元,按年金系數(shù)2.72做得使用權(quán)資產(chǎn)金額719401.8元,未確認融資費用74056.07元,現(xiàn)在我們搬了新辦公室,那這個使用權(quán)資產(chǎn)怎么做
如果我屬于農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷 享受免稅政策,但是我其他業(yè)務和這個業(yè)務合在一起,拆過三十萬,小規(guī)模需要交稅嗎
您好,我老板新注冊一個公司,讓我把這個新公司 領下來 咋辦
剛開始營業(yè)的醫(yī)藥銷售企業(yè),前期除了購進貨物進項發(fā)票還有其他進項發(fā)票,導致進項大于銷項,這種情況會不會有什么風險?
老師,那是說之前的明細賬和現(xiàn)在正確的明細賬的差額就可以作為最后一筆分錄的原始憑證了嗎
老師要付勞務費30003.36,我叫對方把勞務發(fā)票開過來,您幫忙看看要扣對方多少個稅
?當普票及專票未超過30萬時,可以享受以下優(yōu)惠政策?: ?1、普票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額是全額免稅的?。 ?2、專票未超過30萬?: 如果您的專用發(fā)票金額未超過30萬元,那么這部分銷售額需要按照1%的征收率繳納增值稅,而不是3%?。 ?3、混合開票未超過30萬?: 如果您的普通發(fā)票和專用發(fā)票混合開票的總額未超過30萬元,普通發(fā)票部分免稅,專用發(fā)票部分按1%的征收率繳納增值稅?。 4.混合開票超過30萬,普票還免稅嗎
老師,這幾天我們這邊水災,公司的貨物受損,要怎樣留證據(jù)?。恳ㄟ^什么部門鑒定不?還是我們公司已經(jīng)做賬就好了
付的備用金應該做什么?