1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

事業(yè)單位,固定資產(chǎn)在原賬套保留原值,現(xiàn)在準(zhǔn)備遷入新賬套,部分已計(jì)提完折舊的怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?沒計(jì)提完折舊的又怎么樣做呢?
老師,我的疑惑是計(jì)算 固定資產(chǎn)的應(yīng)提折舊額=固定資產(chǎn)原值-凈殘值-減值準(zhǔn)備。這里已經(jīng)減過 減值準(zhǔn)備了。但是計(jì)算固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的時(shí)候=固定資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊-減值準(zhǔn)備,又減了一次減值準(zhǔn)備 就減了兩次了
是的,老師,處置固定資產(chǎn)的憑證怎么做,折舊已計(jì)提完
老師,如果對(duì)已處置的固定資產(chǎn)做資產(chǎn)減值計(jì)提,從會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提科目怎么做?
折舊完的固定資產(chǎn)處置要怎么做分錄
老師你好,我們公司老些支出沒有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對(duì)不起來 基本都對(duì)不起來不知道咋搞三個(gè)月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報(bào)賬不是一個(gè)人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來后先計(jì)入庫存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時(shí)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請(qǐng)問如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時(shí)我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對(duì)公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,麻煩問一下,繡花工資核算方法有哪些啊
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一年的憑證訂一起。封面怎么寫?
為什么600那個(gè)是×1.02,不應(yīng)該是成本差異率1.0408?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司


處置的 累計(jì)折舊金額和固定資產(chǎn)原值一樣
處置19萬原值的固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊19萬
你好!這樣的話,你處置有沒有收到錢
收到了10萬
第一筆分錄我沒想太明白
第一筆分錄累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)金額一樣 那固定資產(chǎn)清理金額是多少
您好!1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理0 ? ? ? ?累計(jì)折舊19 貸:固定資產(chǎn)19 出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款等10 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)