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老師,印花稅是根據(jù)合同繳納,比如我簽的購(gòu)銷合同是100萬(wàn),3個(gè)月才完成,現(xiàn)在公司每月按時(shí)間采購(gòu)和銷售的合計(jì)金額,算成不含稅金額后,再按這個(gè)交印花稅,是對(duì)的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬(wàn),當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅?

2024-06-19 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-19 16:16

您好,是只能按簽的合同總金額100萬(wàn),當(dāng)月按簽合同的不含稅金額交印花稅的

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快賬用戶1967 追問 2024-06-19 16:19

可是我可能不按100采購(gòu)呢?比合同多了或者少了怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:19

比如說你多交了,可以申請(qǐng)退稅去

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快賬用戶1967 追問 2024-06-19 16:20

少了再補(bǔ)交是嗎?比合同多了或者少了有必要修改合同或者加補(bǔ)充協(xié)議嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:23

對(duì),沒錯(cuò),是這個(gè)意思。

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:23

如果你覺得麻煩的話就可以按照開票金額來(lái)繳納。

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快賬用戶1967 追問 2024-06-19 16:38

可以每月按采購(gòu)和銷售總金額的不含稅金額交嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-19 16:39

沒問題,這么計(jì)算繳納也可以的。

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