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2024.1.1 正式成為一般納稅人,因?yàn)?-4月都沒開過票,1-4月取得的專票都木有對進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行核算,就比如說:庫存商品 113 應(yīng)付賬款113,而不是 庫存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 應(yīng)付賬款 113 ,取得的專票也滅有勾選抵扣,然后5月開了一張942萬含稅價發(fā)票,就把前面取得的專票全部勾選抵扣了,報表和稅額都好說,這個賬套里面的對于之前的進(jìn)項(xiàng)稅咋調(diào)整呢?進(jìn)項(xiàng)稅都沒分開核算

2024-06-18 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-18 15:50

您好,有多少進(jìn)項(xiàng)沖費(fèi)用和存貨科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(正) 借:庫存商品等(負(fù))

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快賬用戶1945 追問 2024-06-18 15:52

就是之前就不用一個個返回去反結(jié)賬改了哈,在本月去調(diào)整即可,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 15:58

您好,不用的,我們用個調(diào)整分錄就好了

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您好,有多少進(jìn)項(xiàng)沖費(fèi)用和存貨科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(正) 借:庫存商品等(負(fù))
2024-06-18
同學(xué)你好 1.借庫存/應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證或者待抵扣 2.對的 3.要計(jì)入進(jìn)項(xiàng)
2021-12-01
您好,這個是全部的嗎
2023-09-18
同學(xué)您好!
答:不可以這樣處理,要把稅金區(qū)分開來,否則期未結(jié)轉(zhuǎn)損益時成本含了稅金,虛增成本,減少利潤,報表是錯誤的。
2021-01-02
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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