剛才我是不是給你回復(fù)了,借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話,你直接做這個(gè)錯(cuò)的。
老師,你好,就是5月我們付給了A一筆貨款,本來(lái)應(yīng)該A給我們提供商品,(當(dāng)月做賬了,預(yù)付賬款A(yù)公司掛賬了)然后8月A把這筆債務(wù)轉(zhuǎn)讓給了B,她們寄來(lái)了一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,就等于現(xiàn)在該B給我們提供商品,也是B給我們開發(fā)票。 她們自己協(xié)商的轉(zhuǎn)移所以我們也不用給B再付款。 然后我該怎么把往來(lái)轉(zhuǎn)移到B的賬面上呢 借:預(yù)付B公司 貸:預(yù)付A公司???
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,A公司代B公司支付貨款給C公司,B公司是A公司的供應(yīng)商,分錄怎么做?借:應(yīng)付賬款 -B貸:銀行存款
老師好,假設(shè)我上個(gè)月通過(guò)銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A,上月做賬如下: 借:預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸:銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下: 借:庫(kù)存商品 11300 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎? 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下: 借:庫(kù)存商品 10000 借:進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸:預(yù)付賬款 11300
老師好,7月從供應(yīng)商處購(gòu)入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該是7月做營(yíng)業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購(gòu)進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無(wú)款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購(gòu)進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購(gòu)進(jìn)嗎?謝謝。
咨詢一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),工廠向供貨商A購(gòu)買了一批材料,賣給供貨商B,付給供貨商A的貨款是部門經(jīng)理墊付的,已經(jīng)報(bào)銷了,平時(shí)也向供貨商B買貨,老板的意思是用賣供貨商B的貨款抵扣平時(shí)向供貨商B買貨的貨款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎做好些? 入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款A(yù) 報(bào)銷 借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 賣貨 借:應(yīng)收賬款-B 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 付款 借:應(yīng)付賬款-A 貸:其他應(yīng)收款 抵貨款 借:應(yīng)付賬款B 貸:應(yīng)收賬款B 是這樣做嗎?
車棚是單獨(dú)的,是否屬于房產(chǎn)稅征稅范圍,需要繳納房產(chǎn)稅
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息里數(shù)據(jù)為什么不能更改?未公示,點(diǎn)保存沒(méi)反應(yīng),預(yù)覽還是之前數(shù)據(jù)
明細(xì)賬個(gè)人所得稅一直有負(fù)數(shù)余額正常嗎?需要怎么處理嗎?
進(jìn)口增值稅繳款書也需要在電子稅務(wù)局勾選嗎?
老師,個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票公司代扣個(gè)人所得稅,由公司交,怎么賬務(wù)處理
總公司是中型企業(yè)的一般納稅人,分公司注冊(cè)成小規(guī)模公司,附加稅和企業(yè)所得稅還能享受減半的優(yōu)惠嗎
什么時(shí)候的交易費(fèi)用計(jì)入?長(zhǎng)投初始投資成本呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)法人在公司沒(méi)有工資,交社保的話費(fèi)用怎么分?jǐn)??還是全部由公司承擔(dān)?
老師,幫我看一下這道題分錄寫的對(duì)不對(duì),采購(gòu)原材料一批,材料不含稅價(jià)款為500,000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65,000元,價(jià)稅合計(jì)565,000元。采購(gòu)方已通過(guò)預(yù)付賬款支付162,500元,剩余款項(xiàng)402,500元以銀行存款轉(zhuǎn)賬結(jié)清。截至交易完成日,該批材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
老師您好,我想問(wèn)下就是我有預(yù)繳的增值稅,我現(xiàn)在的情況是我把預(yù)繳的增值稅申報(bào)完,然后申報(bào)本地的增值稅,然后進(jìn)項(xiàng)抵扣完,然后這個(gè)稅款,就不是我的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)的數(shù)字,我想問(wèn)下這個(gè)金額對(duì)不上是不是跟預(yù)繳有關(guān)系
不知道是我沒(méi)表達(dá)清楚還是怎樣 與深圳沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 我只要做一筆收款 借銀行 貸銀行 這樣是不是也可以 摘要寫清楚
好,你之前的往來(lái)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是B。你寫成了A,你這一步?jīng)]有說(shuō)清楚是吧?正確的是不是借應(yīng)付賬款?B貸銀行放款,根據(jù)你的銀行回單。
你回來(lái)再做相反的分錄。你5月份不修改的情況下,那直接沖這個(gè)A就可以了。
正確的做法 是你說(shuō)的 借應(yīng)付貸銀存 借銀存貸應(yīng)付
如果摘要寫清楚 是不是也可以直接借 銀行 貸銀行
那你5月份的怎么做的?如果做這個(gè)分錄的話,5月份的應(yīng)付賬款得沖。
我第一次提問(wèn)的時(shí)候 已經(jīng)說(shuō)了 五月份的支付憑證對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商是對(duì)的 不做修改 ,而且這邊是先賬后付
分錄是 借蘇州 貸銀行
但是出納沒(méi)看清楚 直接銀行付給深圳
6月份的時(shí)候 深圳退回這筆 出納才發(fā)現(xiàn) 他付錯(cuò)供應(yīng)商了
那現(xiàn)在借銀行存款貸蘇州
因?yàn)榕c深圳沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 銀行賬單只有增一減
哦,你之前錯(cuò)了,不修改的情況下就這么沖減就可以啦。
老師 我提問(wèn)就是想解決自己的疑問(wèn) 就是不動(dòng)5月份賬的情況下 6月做賬是不是只用借銀行 貸銀行 或者還有其他更好的辦法
你6月份只能借銀行存款貸應(yīng)付賬款,蘇州。
如果你借銀行存款,貸銀行存款,你的應(yīng)付賬款有余額的。銀行存款也會(huì)有余額
應(yīng)付賬款 怎么會(huì)有余額呢 銀行一進(jìn)一出 且系統(tǒng)賬時(shí)正確的
5月份也是銀行付蘇州(系統(tǒng)賬時(shí)正確的),只是出納付款選錯(cuò)供應(yīng)商深圳了 且與深圳沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)
借應(yīng)付 貸銀行 借銀行 貸銀行 銀行回單兩張 分別是打款和 退回 沒(méi)有往來(lái)了
我沒(méi)有做應(yīng)付深圳這一筆 5月做的那筆付款蘇州是正確的 所以 不用寫借應(yīng)付貸銀存
那你有重新打款的嗎?你怎么沒(méi)有說(shuō)你重新打款的?
我看到的是支付給深圳一張,深圳退回一張
你給蘇州打款的這一筆是什么時(shí)間支付的?
5月 記賬憑證借蘇州貸銀存 (但是出納錯(cuò)選深圳) 我的憑證是對(duì)的
哦,他打款的時(shí)候是2萬(wàn)嗎?他支付了兩次。
老師 我這樣 跟你說(shuō) 5月就是我應(yīng)該向李四支付1萬(wàn) 且我出憑證已經(jīng)寫了正確的,(先做賬后出納付款)但是一下子付給了張三 (這個(gè)只有銀行水單 出納給的)6月份張三退回1萬(wàn), 我的做法就是借銀存貸銀存 (因?yàn)椋?月份賬是對(duì)的 只是出納付錯(cuò)供應(yīng)商了)
可能是我表述的不夠清楚
你好,5月份他就支付了一個(gè)1萬(wàn),然后你賬上做的是正確的,他支付的不對(duì),但是你兩個(gè)不一致是吧?他就支付了一個(gè)1萬(wàn)。但是,你為什么賬上還掛著預(yù)付張三?他沒(méi)有支付給張三呀。 就說(shuō)5月份不管其他的。