您好 借 應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 借 應(yīng)交稅費-城建稅 借 應(yīng)交稅費-教育費附加 借 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 其他應(yīng)付款

請問老師建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄可以說下嗎?被掛靠方的
老師,我們是建筑公司被掛靠方,請問被掛靠業(yè)務(wù)怎么設(shè)置科目和正常業(yè)務(wù)區(qū)分開?
老師好,建筑施工企業(yè)。作為被掛靠方一般如何收取掛靠方的稅金(按行業(yè)潛規(guī)則)?和掛靠方的老板怎么定比較好?
建筑公司一般納稅人是被掛靠公司賬怎么做,收到甲方工程款,付款給掛靠方,收到掛靠費管理費及材料發(fā)票,稅款如何繳納
建筑行業(yè)掛靠業(yè)務(wù),做內(nèi)賬以項目為主體,但是和甲方、掛靠公司,被掛靠公司都有賬務(wù)往來,應(yīng)怎么體現(xiàn),是三方的賬都體現(xiàn)嗎,如果已被掛靠公司為主體,掛靠公司的稅費這塊有如何體現(xiàn)?
老師個體工商戶去辦理注銷,如果公章丟了,會直接定為非正常注銷嗎?
老師當月收到實收資本是下月就申報繳納印花稅嗎?發(fā)票額度電子稅務(wù)局申請后是不是由稅務(wù)專管員申核賦額?
卓越公司財務(wù)報表申報模塊例如資產(chǎn)項目已經(jīng)根據(jù)資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)填列完畢,但是資產(chǎn)合計金額同資產(chǎn)負債表不一致,又沒有辦法手工修改,請問可以怎樣操作
酒店前臺借支備用金500元,已銀行支付,當月10月也產(chǎn)生了相應(yīng)的費用420元,余款80元在11月才退回公司賬戶,10月怎么做賬務(wù)處理
公司收到的預(yù)收賬款年末是不是都得確認收入?
老師,我們有兩筆資金,分別是應(yīng)收和應(yīng)付,不是同一個公司,但是對方都說沒有錯誤,我們能對沖嗎?
和朋友合資注冊公司,個人占股和用公司占股的區(qū)別(包括后期盈利分紅)
老師,我們這的會計,整了個“公車私用的協(xié)議”金額定為了每月500,一年就是6000,說這樣每月啥稅都不用交,能避稅,這樣靠譜嗎?我感覺這個金額遠遠低于市場價,有點不合理吧,能這么操作嗎?
老師,開票收入和不開票收入。記賬和報稅的區(qū)別在哪里?
老師,我想問一下,計提和繳納印花稅的分錄,如果……
老師,這個其他應(yīng)付款明細 是掛在誰的名下?
這個稅金誰付款的?
稅金是掛靠方付的,當初協(xié)議都說好了掛靠方項目所產(chǎn)生的稅費都是由他們掛靠方自己支付的
掛靠方交完稅,給我被掛靠方提供來完稅憑證,我需要做賬
那您只能掛對方的往來 因為這個業(yè)務(wù)當做自己單位的業(yè)務(wù)來做的 稅金要從您自己單位賬上走 是對方承擔 結(jié)算的時候 扣除就好了
我明白老師說的是要當做自己公司的項目,但是我不明白你說的的 結(jié)算時如何扣除
比如對方對外開了發(fā)票100萬 然后收回發(fā)票90萬 然后銷項與進項差額減去預(yù)繳差額? 如果進項不夠 就讓對方開具發(fā)票來 或者對方結(jié)算的時候從利潤里面扣啊 您到時候利潤是如果支付給掛靠方的?
我做的分錄是:貸:其他應(yīng)付款-我們老板,就當做我們老板自己付的
這樣處理也可以的 款項要支付給自己老板
老師,工程款發(fā)票是我被掛靠方開的,甲方撥付工程款給我們,我公司再將工程款以撥付項目成本的方式給掛靠方
對方會給您單位開具發(fā)票的吧? 開具的發(fā)票進項稅額不可以抵扣嗎?
明白了,老師是說掛靠方給我公司開具的材料成本票,嗯 是要抵扣進項稅額的
對啊 最后要綜合算進項 銷項差額之類的 然后結(jié)算?
我們抵扣過的進項稅額,后期還會再退給掛靠方的
那您開出發(fā)票的銷項稅額 都是對方承擔?然后進項退回?
也不知道這么操作流程是否正確,就是說,該掛靠方交的稅費他們都交給我公司私戶,到時候抵扣多少進項還退給他們
這樣也可以的哈 我這邊是平時都是被掛靠方從工程款里面扣除各種稅金跟管理費 然后多下來的利潤 掛靠方再開發(fā)票給被掛靠費拿回
明白了老師,這兩個模式都可以,謝謝老師耐心的解答
對了老師,有一部分成本掛靠方是提供工資表的,這些農(nóng)民工我都沒有報個稅 后期會有問題嗎?我也咨詢過其他被掛靠方,他們也沒有報個稅
成本掛靠方是提供工資表的,這個工資表的金額 對方有沒有開具發(fā)票給您 成本是誰單位的?