你好,你這里的不退,是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的意思??
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)上年多繳企業(yè)所得稅了,可以退企業(yè)所得稅。那么,申請(qǐng)退有沒有時(shí)限要求的?不退可以嗎?
匯算清繳有退稅,可以不申請(qǐng)退稅嗎?對(duì)企業(yè)有沒有什么影響
企業(yè)所得稅匯算清繳后更正申報(bào),如果多交了,可以辦理退稅嗎,有什么影響嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅的話,可以怎么調(diào)整?
老師,我想問下企業(yè)所得稅匯算清繳有要退說的,請(qǐng)問可以不申請(qǐng)退稅嗎?
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,這個(gè)退稅可以以后年度退嗎?如果不能抵,放棄退稅對(duì)企業(yè)有影響嗎?
因?yàn)榍闆r有點(diǎn)特殊。公司是異地工程有預(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計(jì)負(fù)三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。有去申請(qǐng)退稅了,稅務(wù)局打電話過來,不讓退稅,說建議調(diào)整不退,退稅的話就要下來實(shí)地查賬,查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計(jì)四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調(diào)掉那么多。
你好 有退稅形成,就應(yīng)當(dāng)? 當(dāng)年申請(qǐng)退回才是的。
可是情況是上面那樣,退也不讓退,調(diào)整不退稅的話要調(diào)那么多,對(duì)我們來說巨難。本來就是小公司,現(xiàn)在也困難,老板最近幾個(gè)月都是借錢給我們發(fā)工資的。老師,這個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,可以放棄退嗎?
你好,實(shí)際有稅款可以退回,是可以申請(qǐng)退稅的(沒有規(guī)定說不讓退稅的)