您好,現(xiàn)在增值稅附加稅是免的就是個稅,勞務(wù)報酬預(yù)繳20%,每次大于4000扣20%后乘20%得到個稅,小于等于4000扣800后乘20%得到個稅,在年度匯繳時按綜合所得計算個稅 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
老師您好!想咨詢一下,如果我自己帶幾個人給一個公司干了一個16萬的活,他公司要求我給他開發(fā)票,我個人可以給他開發(fā)票嗎?我需要準(zhǔn)備哪些材料,我所承擔(dān)的稅費是多少錢?
那我問你一個問題了,比如說我個人給公司開了個增值稅普通發(fā)票5萬塊錢,那我到了年底匯算清繳的時候,我大概要交多少個稅?
我現(xiàn)在在溫州,自己有輛吊車,在工地上干活,工地老板找我結(jié)賬的時候讓我給他開發(fā)票,請問下稅率是多少呀?假如不開票的情況下他要給我一萬塊錢,那開票我應(yīng)該開多少呢(包含稅費在內(nèi))?我要怎么開發(fā)票呢?
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個人開給我的勞務(wù)發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務(wù),他發(fā)票回來給我了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢?
老師,請問下建筑項目上的木工和鋼筋工的活是給個人做,現(xiàn)在要給他付工錢,如果代開發(fā)票的話應(yīng)該開什么稅目的發(fā)票?個稅是多少?
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
去開票的時候,還是要給增值稅的,500/1.01×0.01=4.95,這個是增值稅,對吧?
您好,不給的,現(xiàn)在增值稅是免的,年度120萬以內(nèi)的普票免增值稅
如果我要拿到手的錢是10000,所得稅就是10000×(1-20%)×20%=1600,給對方的報價就是11600,對不?
您好,這是循環(huán)計算的,對方要11600的發(fā)票,您又得交個稅了,要用倒算 A-A×(1-20%)×20%=10000