您好,對(duì)的,這種是沒錯(cuò)的哈這個(gè)
老師好 我公司是污水處理廠項(xiàng)目公司 現(xiàn)在屬于建設(shè)期 設(shè)備維修花出6000元 保險(xiǎn)公司賠付了10000元 分錄 借管理費(fèi)用 6000 貸其他應(yīng)付6000 報(bào)銷的時(shí)候 借其他應(yīng)付6000 貸銀行存款6000 收到賠付款時(shí) 借銀行存款10000 管理費(fèi)用-6000 貸營(yíng)業(yè)外收入4000 這樣做對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問公司的公賬,收到員工工傷保險(xiǎn)賠償,我應(yīng)該怎么做賬。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-某員工嗎?現(xiàn)在這個(gè)工傷所有的費(fèi)用,都是我們現(xiàn)金支付出去了。
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師,我們有個(gè)職工辭職了,但是我們已經(jīng)給他交了全年的社保,現(xiàn)在他給單位要退社保,單位部分1500元,個(gè)人部分1523.16元。然后當(dāng)時(shí)交社保的時(shí),我記的賬是借管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn),支付的時(shí)候是接借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)借:其他應(yīng)付款-社保。貸:銀行存款?,F(xiàn)在給這人在工資表里扣掉了單位部分和個(gè)人部分3023.16元我現(xiàn)在咋做賬
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對(duì)嗎,還有更簡(jiǎn)練的分錄嗎?1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí),做如下分錄, 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí),扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來(lái)一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)偅奖嵢藛T和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬(wàn)的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬(wàn),這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫(kù)管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫(kù)存嗎?這樣子怎么去銜接倉(cāng)庫(kù)跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無(wú)票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?
這個(gè)單子作為附件就可以了嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
好的,謝謝老師
不客氣的祝您開心