是的,就是那樣反應(yīng)就行了
老師,企業(yè)會計準(zhǔn)則制度下,預(yù)付賬款和長期待攤費(fèi)用科目都有,對于預(yù)付費(fèi)用科目的選擇是不是只需要考慮攤銷時長是否超過一年,超過用長期待攤費(fèi)用?
1.某企業(yè)2017年“長期待攤費(fèi)用”科目的期末余額為375000元,將于一年內(nèi)攤銷的數(shù)額為204000元。計算應(yīng)填制在資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的長期待攤費(fèi)用是多少元,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)是多少元?2.某企業(yè)2017年度“主營業(yè)務(wù)成本”科目的借方發(fā)生額為30000000元,2017年12月銷售給某單位的一批產(chǎn)品由于質(zhì)量問題被退回,其成本為1800000元;“其他業(yè)務(wù)成本”科目借方發(fā)生額為800000元。計算利潤表中營業(yè)成本項目的金額是多少元?計算題
1.某企業(yè)2017年“長期待攤費(fèi)用”科目的期末余額為375000元,將于一年內(nèi)攤銷的數(shù)額為204000元。計算應(yīng)填制在資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的長期待攤費(fèi)用是多少元,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)是多少元?2.某企業(yè)2017年度“主營業(yè)務(wù)成本”科目的借方發(fā)生額為30000000元,2017年12月銷售給某單位的一批產(chǎn)品由于質(zhì)量問題被退回,其成本為1800000元;“其他業(yè)務(wù)成本”科目借方發(fā)生額為800000元。計算利潤表中營業(yè)成本項目的金額是多少元?計算題
根據(jù)財會(2016)22號文:財務(wù)報表相關(guān)項目列示“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細(xì)科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)” 或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動負(fù)債” 或“其他非流動負(fù)債”項目列示;“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“應(yīng)交稅費(fèi)”項目列示。 這里沒有明確標(biāo)示包括預(yù)繳的增值稅需要重分類,請問房地產(chǎn)企業(yè)月末應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅有借方余額需要重分類到資產(chǎn)嗎?
為什么資產(chǎn)負(fù)債表上會有流動資產(chǎn)呢,倉庫有批貨過期了計入待處理財產(chǎn)損溢的,待處理財產(chǎn)損溢科目期末要做處理嗎?我看了下待處理財產(chǎn)損溢的余額就是流動資產(chǎn)那個金額
請問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯了,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入。這個月發(fā)現(xiàn)借方科目錯了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級經(jīng)濟(jì)師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項目下的勞務(wù)人員,差旅費(fèi)機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場,二手車市場賣給個人)二手車市場有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
老師,客戶郵寄的合同中代表人一處是對方法人簽字的,但是我們法人不在,法人章在辦公室,可以蓋法人章嗎?授權(quán)給我的
財務(wù)制度和崗位職責(zé)模板
在兩個公司都以雇員方式領(lǐng)取工資,是不是在兩家公司都算殘保金在職職工人數(shù)呢?,還是只算交社保那家公司的殘保金在職職工人數(shù)呢
請問我給某某公司開了一萬元的服務(wù)費(fèi)普票,但是對方是微信支付的,我現(xiàn)在想把這個錢入到公司公帳上面,應(yīng)該怎么處理呢?如果不把錢轉(zhuǎn)到公帳,但是也要承認(rèn)這筆收入的話又該怎么處理呢?