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老師好!請問23年有一份銷項專用發(fā)票,漏記帳,剛查出來入賬,現(xiàn)在增值稅申報附表一的數(shù)據(jù)都是根據(jù)當(dāng)月銷售數(shù)據(jù)自動生成的,手動改就會產(chǎn)生異常,請問怎么處理呢,找專管員會不會引起查賬?

2024-06-15 01:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-15 01:22

同學(xué)你好,這種情況下,這份發(fā)票應(yīng)該交過稅了,可以核實一下,如果找專管員不會引起查賬的。

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快賬用戶5377 追問 2024-06-15 01:42

老師,如果交過稅了,是不是僅記賬就行了

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齊紅老師 解答 2024-06-15 01:55

同學(xué)你好,是的,如果交過稅了,僅記賬就行了。

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快賬用戶5377 追問 2024-06-15 02:02

老師,這種情況下,是不是記賬的時候,需要不需要體現(xiàn)銷項稅額了?體現(xiàn)的話,不是還掛銷項稅額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-15 03:07

同學(xué)你好,這種情況下,可以不體現(xiàn)銷項稅額了。

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快賬用戶5377 追問 2024-06-15 08:10

老師,不體現(xiàn)銷項稅額,主營業(yè)務(wù)收入就要多計了,怎么解決?

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齊紅老師 解答 2024-06-15 09:19

同學(xué)你好,多記的話,可以考慮把稅記入營業(yè)外收入處理。

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快賬用戶5377 追問 2024-06-15 09:27

老師,這份發(fā)票是23年度開具的,現(xiàn)在入賬要不要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益?

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齊紅老師 解答 2024-06-15 09:31

同學(xué)你好,理論上要記入以前年度損益調(diào)整,實際操作中如果金額不大的話,可以考慮直接記入今年的收入里。

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同學(xué)你好,這種情況下,這份發(fā)票應(yīng)該交過稅了,可以核實一下,如果找專管員不會引起查賬的。
2024-06-15
首先,針對自查表中提到的收入入賬時間不準(zhǔn)確的問題,需要仔細(xì)審查公司的財務(wù)記錄,找出所有不在應(yīng)該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時間。然后,與稅務(wù)部門溝通,了解如何對這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理??赡苄枰凑斩惙ǖ囊?guī)定,對延遲入賬的收入進(jìn)行補稅和申報。 其次,關(guān)于報關(guān)單沒有開票的問題,需要核實這些報關(guān)單所對應(yīng)的交易是否真實發(fā)生,并確定是否應(yīng)該開具發(fā)票。如果應(yīng)該開票而未開,需要及時補開發(fā)票,并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報。同時,也要檢查是否存在漏報或錯報的情況,如果有,需要及時更正。 在填寫出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報數(shù)據(jù)時,確實可能出現(xiàn)差額。這主要是因為兩個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來源和統(tǒng)計口徑可能存在差異。為了解決這個問題,建議與海關(guān)和稅務(wù)部門保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計方法,然后盡量按照他們的要求填寫數(shù)據(jù)。如果確實存在無法避免的差額,需要在申報時進(jìn)行說明,并提供相關(guān)證明材料。 關(guān)于23年補的21年、22年收入直接開在了23年做收入,沒有按單筆補稅的問題,這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進(jìn)行更正,并按照正確的方式進(jìn)行補稅和申報。
2024-03-22
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
你好;? ? ?1.? ? ? 先做一個 財務(wù)管理制度; 跟老板約定好 ;讓老板認(rèn)同你的? 一些制度要求 ;2. 按照報銷業(yè)務(wù) ; 寫報銷單老板簽字做賬處理; 這樣才能規(guī)避一些風(fēng)險的? ??
2023-02-20
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
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