開票還是按1130的含稅金額開

老師,稅務(wù)上開票賬務(wù)處理:借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 實際工作中開票但是未發(fā)貨,這個會計分錄怎么寫,?
您好,請問老師一個問題,電商公司天貓店已確認收入的訂單,發(fā)生退貨退款。要怎么做賬。 我做的分錄為: 確認收入的分錄為借:預(yù)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅進項稅額 收款分錄為:借其他貨幣資金,貸:預(yù)付賬款。 退款 借預(yù)付賬款100 貸其他貨幣資金100 財務(wù)軟件上: 貸 主營業(yè)務(wù)收入-90 貸 銷項稅額-10 貸 預(yù)付賬款100 這樣可以嗎
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費,商場代收款項,并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費130, 借應(yīng)付賬款1000,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額13 這個品牌的衣服,是做借應(yīng)收賬款1130貸主營收入1000,貸應(yīng)交稅費130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費,借銷售費用100,應(yīng)交稅費進項稅額13,貸,應(yīng)收賬款113, 是這樣做嗎
老師你好!我司是一般納稅人開了電費普票給小規(guī)模企業(yè),發(fā)票不含稅金額1000,稅額130,開出發(fā)票的賬務(wù)處理是借:其他應(yīng)收1130貸:其他業(yè)務(wù)收入1000,銷項額130,代支付電費時,借:其他業(yè)務(wù)成本1000,進項額130貸應(yīng)付賬款:1130,這樣對嗎?就是他是小規(guī)模沒有抵扣,我現(xiàn)就那個稅額130這個數(shù)不平,應(yīng)該怎樣做?
請問老師,銷售商品1000元,稅130 記 借:應(yīng)收賬款1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項130 但同時又隨貨搭贈了100元的產(chǎn)品,這部分怎么做賬
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
下次客戶消費的時候,按扣除積分后的金額開票嗎
不是,你確認了合同負債,必須按1130開票
嗯,客戶這一次按1130開票,如果她之后又到店里消費2260,同時消費了積分100元,那是按2160開票嗎
是的,就是那個意思的,只是把合同負債轉(zhuǎn)入銷售費用
好的,謝謝
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