您好,對的,就是這樣計(jì)算的這個(gè)是
老師,預(yù)付公司電費(fèi)時(shí),借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,同時(shí)收到發(fā)票,那么是借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款嗎? 物業(yè)那邊是根據(jù)付款來開具發(fā)票的
老師,企業(yè)一次交了一年的房租,這個(gè)是不是借預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,然后每個(gè)月攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款捏
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過兩個(gè)月收到增值稅專票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時(shí)怎么做賬?
老師,今天我支付了知識產(chǎn)權(quán)商標(biāo)費(fèi)用,對方給開普票,但未收到發(fā)票,我是不是先借:預(yù)付款, 貸:銀行。等發(fā)票回來在借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用 貸:預(yù)付款
請問這個(gè)月月底先付款一筆廣宣費(fèi),發(fā)票下月到,那現(xiàn)在是如何做賬務(wù)處理?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款 票到了借銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
公司是買課程的,比如賣會(huì)計(jì)課,開票怎么開
老師,下面標(biāo)紅的這句話,適用建筑服務(wù)簡易計(jì)稅項(xiàng)目3%,按1%預(yù)繳增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人
小規(guī)模納稅人開130萬三個(gè)點(diǎn)的專票需要交多少增值稅?多少附加稅。
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
老師,利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師麻煩問一下,我在裝訂2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表,稅款所屬期是2023年12月,但是填報(bào)日期是2024年1月10號,需要裝訂在2023年,還是2024年,謝謝老師
老師,我建賬套的時(shí)候月份選錯(cuò)了,怎么更改?
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師 您幫我看一下這個(gè)
到年底 銷售方是不是還需要重新開具發(fā)票的 我糾結(jié)的問題主要是這個(gè)老師
這個(gè)預(yù)付卡第一次開完可以紅沖后年底再開
老師 如果就按他們開來的預(yù)付卡入賬的話 也可以嘛
到年底在直接結(jié)轉(zhuǎn)
是的,這個(gè)理解的對