理殘值 借:固定資產(chǎn)清理?? ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入
一般納稅人18年購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn),抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在賣(mài)出,稅率是多少
一般納稅人出售使用過(guò)的固定資產(chǎn)已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),增值稅稅率是多少?
一般納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn),原固定資產(chǎn)21年買(mǎi)入,13%進(jìn)項(xiàng),已抵扣,銷售時(shí)如何開(kāi)票
一般納稅人,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開(kāi)票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列
老師,我公司是一般納稅人企業(yè),銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(該固定資產(chǎn)抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是17%,現(xiàn)在我按17%還是13%計(jì)算銷項(xiàng)稅呢?
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方紅沖了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體分錄這么做
老師,單位已經(jīng)一年多沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是為了維護(hù)上下游關(guān)系,還有招待支出,這樣可以么?
請(qǐng)問(wèn)老師,今年前幾個(gè)月的憑證中,原本主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中只有一個(gè)二級(jí)科目,現(xiàn)在想把其中的一些支出分出來(lái),變成新的二級(jí)科目,怎么調(diào)整憑證呢
老師,收到一張電子發(fā)票(鐵路電子客票),會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候把這部稅額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-非專票稅額里,我現(xiàn)在抵扣認(rèn)證嗎?我怎么報(bào)稅呢,把這部分稅額填在申報(bào)表哪行里呢?
老師,新企業(yè)首次在網(wǎng)頁(yè)版怎么申報(bào)個(gè)稅啊
老師,有個(gè)項(xiàng)目提供進(jìn)來(lái)的是60萬(wàn)成本發(fā)票稅率13% 開(kāi)發(fā)票只開(kāi)50萬(wàn)稅率9% 這樣的話進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣?這都超稅額了
老師 請(qǐng)教下,民非營(yíng)利組織支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師請(qǐng)問(wèn)老師公司為員工購(gòu)買(mǎi)的意外安全保險(xiǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
為企業(yè)員工福利購(gòu)進(jìn)來(lái)的工衣,購(gòu)進(jìn)的金額用不用交印花稅,還有為企業(yè)裝飾購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的花,購(gòu)進(jìn)的這個(gè)動(dòng)作用不用印花稅?
截圖當(dāng)中標(biāo)紅的地方,進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比當(dāng)中的分子和分母,它們之間有哪些不一樣的地方嗎?幫我舉例說(shuō)明一下,把我的分子和分母之間有一點(diǎn)區(qū)別的地方給我舉例出來(lái)。