您好,您這邊后期法人不會有分紅出去嗎?如果有的話,可以沖這個科目,不用交稅
你好,老師,法人也是股東,她個人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費,比如社保,其他的服務(wù)費之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對嗎?那摘要怎么寫呢? 庫存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
老師好,法人向公司借款180萬用于個人買房,之后又通過個人買房抵押貸款,貸款銀行就將抵押貸款的錢100萬放款到了公司賬戶上,在法人看來這筆錢是他還給公司的,但是當(dāng)時借款是公帳直接轉(zhuǎn)他個人賬戶的,這個做賬分錄需要怎么做?
老板用A公司貸款928萬,其中一部分用過橋公司還之前的貸款500萬,銀行通過A公司帳戶把款打到過橋公司提供的第三方公司,第三公司提現(xiàn)還過橋公司,第三方公司給A公司提供采購合同,出入庫單,收據(jù),沒有發(fā)票,我們怎么入帳?如果按實際情況入帳,寫一份情況說明,借:銀行存款:928 貸:短期借款:928 借:其他應(yīng)收款-老板:500 貸款:銀行存款:500 ,這樣寫其他應(yīng)收款,老板身上的款是不是越掛越多,怎么入帳合適?
老師你好,請問購買配件及維修費,對方開個體戶以公司名稱開了票給我,我做到了應(yīng)付賬款**公司,現(xiàn)在打款要打到法人賬上去,我讓對方給了法人身份證復(fù)印件和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,這個做付款賬是做借:應(yīng)付帳款**公司貸銀行,還是借其他應(yīng)付款**法人,貸銀行,應(yīng)該怎么做
前期公司采購法人用個人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個人 總覺得這個分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
無收入,生產(chǎn)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品嗎
A公司的股東是B公司,現(xiàn)在需要把股東換成兩個自然人,是登錄A公司的電子稅務(wù)局,采集印花稅,選擇股權(quán)轉(zhuǎn)讓就可以了嗎?老師
老師,如果:采購貨款,款沒支付是入:庫存商品 那么采購貨款,款已支付是入:主營業(yè)務(wù)成本嗎?是這樣理解嗎?
受理破產(chǎn)申請前一年內(nèi)。的一下情形就放棄債權(quán)可以撤銷,這個怎么理解?
固定資產(chǎn)清理為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益到制造費用呢,不是資產(chǎn)處置損益嗎
老師好,公司的凈資產(chǎn)指的是什么
出售使用過固定資產(chǎn),按照買入價格出售,會計分錄正確嗎,是否需要計入資產(chǎn)處置損益
開方點那個健呀,怎么使用
現(xiàn)在匯算清繳是有優(yōu)惠政策,都是按5%征收的嗎?
老師,稅后利潤是凈利潤么?
一直沒有,公司一直虧損
上面科目打錯了方向反了抱謙,
一直是老板貼錢進(jìn)來嗎?那就先掛著,沒有關(guān)系,后期如果有盈利肯定會出去的,如果沒有盈利,那么公司一直是虧損的,注銷時會將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,沖減利潤。
我想再咨詢下我們公司為了宣傳給客戶兌換積分,贈送的手機(jī),微波爐,電鉆,是計入銷售費用_業(yè)務(wù)宣傳費還是計入其它?
您好,如果是購買的有LOGO的,計入銷售費用_業(yè)務(wù)宣傳費;如果是積分兌換的,可以視為銷售和其他產(chǎn)品一起,贈送的手機(jī)那些跟庫存商品一起結(jié)轉(zhuǎn)成本