在的,繼續(xù)問就可以的

我要找郭老師,上面問題還沒搞清楚
郭老師在嗎?想連著上次的問題接著麻煩你回復
找郭老師,接上一個問題
找郭老師對接,接著上個問題咨詢
找郭老師回答問題 接著上面的問題 老師 換句話說 個體工商戶 是小規(guī)模的 繳納季度增值稅
單位是建筑行業(yè),開具了9個點的建筑工程服務發(fā)票,后分包給別的單位做了,對方來了3個點的發(fā)票給我們,這3個點的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開具了預收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務,那這票據(jù)要做收入嗎?已開具并未發(fā)生在稅務上怎么處理
2022年開錯了一張票,開票金額是80元,把稅率錯開成免稅,現(xiàn)在稅務要求更正當期申報交稅,請問我更正申報時,銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應付款,這個分錄是什么意思?
個體工商戶個人所得稅(經(jīng)營所得)核定征收應該是幾個點
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問題就是我這個組裝的這部分成本我應該怎么核算呀,簡直不曉得咋個弄呢,我都沒有從原材料過度,直接就是庫存商品,而且我們是業(yè)務財務一體商貿(mào)版的,入庫單也沒有材料入庫,,只有商品入庫。這個我們應該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開票?賣給的是個人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進項稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎
不好意思郭老師 我是小白 剛才那個問題能說清楚點嗎 怎么區(qū)別用其他應收應付呢
你好,別人欠了你的錢,用其他應收款。因為這個是資產(chǎn)類的科目,你應該收回被掛靠人的錢,不是嗎?結(jié)果,他沒有給你,他先收到的,他還沒有來得及給你。他欠你的錢,所以咱用的是其他應收款。
還回來了,你個人收的錢, 那個人欠了你的錢,是不是 借方就是其他應收款 貸方,是被掛靠人轉(zhuǎn)給了你,現(xiàn)在沒有這個欠款了,所以得沖他之前的其他應收款。
老師 你看下這樣做對嗎
把第一個借方改成其他應收款,然后第二個貸方改成其他應收款。其他的可以。
這不又都是其他應收款了嗎
對的是的就是都是其他應收款。我給你寫的也是都是其他應收款。
你那會不是說 這樣做 其他應收款會變成負數(shù)嗎
做其他應付款會出現(xiàn)負數(shù) 不是說之前要全部都做其他應付款里
你的意思是 如果用其他應付款會有負數(shù)出現(xiàn) 用其他應收款可以 對嗎
對的是的,是這個意思的。
辛苦了老師 是我有點太笨了
不笨 不客氣,工作愉快。