你好,同學(xué),請(qǐng)稍等,稍后發(fā)你。
年前的費(fèi)用發(fā)票,今年入賬,如何做分錄?需要做之前年度損益調(diào)整嗎?
去年的收入少記了,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目如何做賬務(wù)處理
上年收入未結(jié)轉(zhuǎn),跨年后如何調(diào)整?上年度有利潤(rùn)但彌補(bǔ)以前年度虧損了,如何做分錄?
老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度收入如何做賬?沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師,22年有一筆帳多計(jì)入了,如何通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做分錄???
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
多入賬是因?yàn)樽鲥e(cuò)憑證,不涉及到庫(kù)存商品呢
當(dāng)時(shí)沒(méi)有對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
如果不涉及成本,就沒(méi)有第二個(gè)分錄。
不涉及成本的,還有個(gè)2023年做賬時(shí)把全部社保部分做到管理費(fèi)用,社保費(fèi)用里了,但現(xiàn)在稅局叫調(diào)整要把個(gè)人部分分出來(lái)是直接做一筆紅字沖銷,借,管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)),貸,其他應(yīng)收款-代繳個(gè)人社保費(fèi),這樣子做得對(duì)嗎
調(diào)整2023年管理費(fèi)用,把管理費(fèi)用換成以前年度損益吧。
好的,謝謝
同學(xué),不客氣,應(yīng)該的。