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老師,去年暫估成本,今年匯算清繳前取得發(fā)票不是暫估單位提供的,分錄怎么做?

2024-06-12 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-12 11:11

您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的 金額一致嗎

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快賬用戶5350 追問 2024-06-12 11:16

是這樣的,當(dāng)時項目上提供的成本暫估在一家單位上了,今年有兩三家提供的成本發(fā)票,金額高于暫估

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齊紅老師 解答 2024-06-12 11:17

請問去年暫估的時候分錄怎么寫的

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快賬用戶5350 追問 2024-06-12 11:20

借:工程施工 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2024-06-12 11:22

借:工程施工? 借方負數(shù) ?貸:應(yīng)付賬款? 貸方負數(shù) 然后今年根據(jù)收到的發(fā)票寫分錄就好了

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您好 請問去年暫估的時候分錄怎么寫的 金額一致嗎
2024-06-12
您好,先把暫估這一筆紅沖,再做一筆正確的
2023-02-04
你好,在扣除類項目里調(diào)整出來就可以了,負數(shù)沖銷掉,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
2021-05-30
你好 賬上不用處理的? 調(diào)整表就行了
2023-05-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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