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Q

請問下在貨款未付進項發(fā)票已抵扣并進行了賬務(wù)處理,事后安排付款時發(fā)生發(fā)票部分內(nèi)容紅沖要怎么處理?

2024-06-11 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-11 22:03

你好,就做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶2244 追問 2024-06-11 22:07

老師,申報的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,那開具發(fā)票的話是由受票方開紅字是吧,要是銷售方開了紅字發(fā)票能開么?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 22:09

紅字信息表雙方受票方開,另一方確認,然后由銷售方開紅字發(fā)票

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快賬用戶2244 追問 2024-06-11 22:29

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-11 22:30

不客氣的,工作順利

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你好,就做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
2024-06-11
你好,這個做固定資產(chǎn)里面沒有發(fā)票,建議你先不要做,如果你支付了,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-03-09
您好,這個的話,都是跨年嗎了吧這個 然后就是
2023-12-11
同學(xué)你好 直接附在之前的抵扣分錄后面
2022-12-26
你好可以先暫估,后續(xù)等發(fā)票到再沖暫估,按發(fā)票去調(diào)整,這個之前折舊過不需要調(diào)整,后續(xù)這個折舊按新(原值-之前已經(jīng)折舊過)/剩下可以折舊月份算出來每個月新的折舊額去折舊
2021-07-11
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