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我家醫(yī)院不交納增值稅,醫(yī)院在外面餐廳給員工定的員工餐,付款后餐廳不給我們開票,拿給我們的是收據(jù),這樣對我家醫(yī)院的有什么影響,對企業(yè)所得稅產(chǎn)生影響嗎?

2024-06-11 20:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-11 20:07

您好,這個的話,是需要納稅調(diào)增的,這個沒有的發(fā)票

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快賬用戶3582 追問 2024-06-11 20:11

少進(jìn)項稅只影響增值稅,會影響企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 20:13

所得稅的話,這個也是影響的

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快賬用戶3582 追問 2024-06-11 20:15

老師請教一下,原理是什么?

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齊紅老師 解答 2024-06-11 20:17

因為納稅調(diào)增后,這個沒法扣除,所以調(diào)增影響所得稅

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您好,這個的話,是需要納稅調(diào)增的,這個沒有的發(fā)票
2024-06-11
您好,餐飲費也可以在企業(yè)所得稅稅前扣除,但是最好和餐廳協(xié)商給您單位開餐飲費發(fā)票。
2024-06-11
你好,這個不能抵扣所得稅
2024-06-11
學(xué)生餐費計“其他業(yè)務(wù)收入”,買的米面油計“其他業(yè)務(wù)成本”。 餐廳兼職員工工資計“其他業(yè)務(wù)成本-工資”,而非“管理費用-餐廳工資” 。 私立學(xué)校自營餐廳向?qū)W生供餐收入通常免增值稅。 電子稅務(wù)局申報,在“免稅銷售額”相關(guān)欄次填,如《增值稅減免稅申報明細(xì)表》選對應(yīng)減免稅代碼填免稅銷售額,主表也填相應(yīng)金額,具體參考當(dāng)?shù)刂改匣蜃稍兌惥帧?/div>
2025-02-28
你好,只是增加支出的呢,修改工資表可以不扣除的呢
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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