你好,你說的今年是24年嗎?

資產(chǎn)負債表中,累計折舊本年合計數(shù)是不是用期末余額——期初余額,就是今年所發(fā)生的累計折舊累計數(shù)
老師,科目余額表上的固定資產(chǎn)期初、期末數(shù)據(jù)分別減去累計折舊期初、期末數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負債表上列示的固定資產(chǎn)凈值數(shù)據(jù)一致 但是和折舊明細表上累計折舊期初期末數(shù)據(jù)不一致 導(dǎo)致期初期末的固定資產(chǎn)凈值有差異,這個是什么問題?
現(xiàn)金流量表補充資料中,固定資產(chǎn)折舊,本年有處置的固定資產(chǎn),累計折舊有轉(zhuǎn)出的,這個數(shù)是填寫累計折舊期末數(shù)-期初數(shù)就可以嗎?
固定資產(chǎn)累計折舊的期初數(shù)與上一年期末數(shù)不一致這樣可以嗎
本年累計折舊是用資產(chǎn)負債表的期末數(shù)減去期初數(shù),還是用累計折舊明細賬的貸方余額?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
對,我就想問上面的邏輯關(guān)系對不對
是的,但是今年固定資產(chǎn)也是沒有了
今年固定資產(chǎn)也是沒有了是什么意思?
累計折舊的期末數(shù)減期初數(shù)是本年的折舊數(shù),按照上面的說法,這個數(shù)是負數(shù)對嗎?
你賣了處置了賬面固定資產(chǎn)余餓0
好的,那2024年的本年折舊是負數(shù)嗎?
是0,都賣了就不計提折舊了
但是累計折舊不是有年初數(shù)嗎?期末數(shù)肯定是0,本年折舊=累計折舊的期末數(shù)-年初數(shù)?
但是匯算清繳不會讓你填寫負數(shù)
那匯算清繳怎么填?
按照0填寫,這里看的是期末數(shù)字的
好的,老師,再問一下,在處置固定資產(chǎn)時,借方的累計折舊金額、貸方的固定資產(chǎn)金額,是看什么數(shù)?
看賬面原值固定資產(chǎn),累計折舊查看
不太理解
你固定資產(chǎn)明細帳上,這些數(shù)字都有
老師,能不能跟我說一下,做完分錄后,當(dāng)月資產(chǎn)負債表上的固定資產(chǎn)和累計折舊期初期末金額有什么變化?
期初金額無變化,只是期末有變化