您好,下月不發(fā)工資就0申報(bào),一次申報(bào)您把員工的入職日期寫真實(shí)的那一月,不會(huì)多交個(gè)稅的,從入職起每月可扣5000
1月份工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅扣繳稅款,在計(jì)算1月工資時(shí)是根據(jù)預(yù)算出來的個(gè)稅金額,但2月實(shí)際發(fā)放時(shí)因?yàn)槟承┰驔]有發(fā)放這個(gè)員工的工作,3月申報(bào)就不能申報(bào)這個(gè)沒發(fā)放員工工資對嗎?這樣賬上就會(huì)有差額,每月申報(bào)、核算時(shí)都要去核對這個(gè)數(shù)?
2月發(fā)1月工資時(shí)代扣個(gè)稅,3月申報(bào)2月發(fā)放的1月工資的個(gè)稅,并繳納個(gè)稅。代扣個(gè)稅和申報(bào)個(gè)稅金額不一致怎么辦?
這個(gè)月我需要給一個(gè)員工在A主體申報(bào)2?個(gè)稅。3月社保這個(gè)員工轉(zhuǎn)到B主體了 本次發(fā)放3月薪資 那么 問題是在B主體 現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅的話 繼續(xù)給這個(gè)員工增員0申報(bào)?
這個(gè)月我需要給一個(gè)員工在A主體申報(bào)2?個(gè)稅。3月社保這個(gè)員工轉(zhuǎn)到B主體了 本次發(fā)放3月薪資 那么 問題是在B主體 現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅的話 繼續(xù)給這個(gè)員工增員0申報(bào)?
如果我們做了工資成本,但是公司暫時(shí)沒有錢發(fā)工資,比如這個(gè)月的工資成本1萬,實(shí)際對公沒有發(fā)放,我申報(bào)個(gè)稅的工資薪金是不是依然是0元。要等到發(fā)放的時(shí)候,再申報(bào)嗎?比如12月一次性發(fā)了3個(gè)月的工資3萬,在12月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)3萬的工資就行是吧?
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
6月新辦個(gè)體戶,稅務(wù)也是6月辦理的,合同是2月底簽的員工工資到現(xiàn)在還沒發(fā),6月辦好個(gè)體戶才開發(fā)票,才有入賬到公戶上,到現(xiàn)在準(zhǔn)備發(fā)放3個(gè)月工資,老師像這種情況怎么弄?
哦哦,入職日只管寫3月1日,3個(gè)月收入一起申報(bào)
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~