那樣要多交個稅和殘保金那些
請問下老師,如果公司有差旅費管理制度標準,出差人員的出差補助,是否可以不要發(fā)票,不與工資薪金合并,直接發(fā)放給員工呢
老師,請問員工出差的差旅費津貼是不是不需要繳納個稅?只有出差的往返火車票就可以做差旅費津貼補助嗎?有規(guī)定一天最高不能超過多少嗎?差旅費津貼可以從公戶直接轉(zhuǎn)給個人嗎?
老師好!請問我們是做工程的公司,有些項目需要工程人員到客戶現(xiàn)場做項目,一般一個項目去外地1到3個月多,公司會定期給他們發(fā)放工時的薪資,和實際付出的工時有關,請問這個工時薪資可以做成差旅費補助嗎?用支付差旅費補助的方式來合理籌劃個稅。
老師,您好,我公司員工用自己的車出差,有出差路線,按一公里多少補貼,員工拿回來高速費的發(fā)票,部分油票,這部分做差旅費,剩下的按補貼算,合并到個稅去申報,這樣可以嗎
老師我想問下我們員工出差,住宿和吃飯沒有發(fā)票,那這個做差旅的時候可以按公司規(guī)定的補助金額做到差旅單上面,不加發(fā)票
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是我們有一項業(yè)務是買進來的原材料銷售出去,變成了商貿(mào)行業(yè),那么我賣出去的原材料可以用之前采購的設備進項和原材料來抵扣嗎?
我公司通過外面證券公司投資了一家公司,出資1億,占對方公司股份99%股權,還發(fā)生了相關盡調(diào)費、管理費等500萬元,那我的長期股權投資是做多少呢?
客戶要申請科小,需要我做研發(fā)費用歸集,需要怎么調(diào)整賬目和財報
老師,包裝物租金算價外費嗎
老師請問下,我有筆貨款開票開給公司了,是固定資產(chǎn),發(fā)票來的時候我已經(jīng)做入賬憑證了,現(xiàn)在是公司老板支付的,我掛在其他應付款-個人名下,現(xiàn)在審計要我提供付款的憑證,我應該怎么操作啊
老師小規(guī)模增值稅收入是收入直接上稅,還是收入—成本再上稅
你好,老師!問一下替外國公司代扣代繳的增值稅的會計分錄怎么做???還有滯納金的分錄?謝謝老師!
老師,有金蝶云星空的培訓視頻嗎
老師,請問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點出入,當時讓對方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
請問老師,除了個稅個人承擔,其他還有什么稅是企業(yè)根據(jù)工資繳的
殘保金,工會經(jīng)費,社保都是以工資為基數(shù)
老師,請問公司以購買設備為貸款依據(jù),錢怎么轉(zhuǎn)回我公司比較合理
通過其他賬戶轉(zhuǎn)回公司就行
怎么做賬務處理
轉(zhuǎn)回公司沖往來科目就行
走往來,科目消不了一直掛帳是嗎?
寫個委托付款書,就銷賬了
老師,是對方企業(yè)給我方出委托付款書嗎?大約多久銷賬合適?
當天都可以,只是委托付款書作為銷賬的依據(jù)
老師,您有委托付款書的模版嗎?
那個很簡單的,大概意思就是:委托某某付款給某某。
老師,公司貸款是為了流動資金使用,但是跟銀行辦理貸款業(yè)務說是為了購買設備,這種情況簽委托付款書不會有什么問題吧?我需要規(guī)避一下風險,怕稅務或者審計的時候出現(xiàn)問題
付款給你的供應商,然后通過另外一個賬戶打回,或者再轉(zhuǎn)給老板的另外一個公司
這樣是不是都得有合同在呢?
跟自己的供應商有合同,其他的轉(zhuǎn)款就是委托付款
明白了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!