發(fā)票還能退回去重新開嗎?就是你把這個發(fā)票開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票進項轉出,然后再重新選擇退稅勾選。
我們是生產型的出口企業(yè),現(xiàn)在有一筆外貿出口的,勾選發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)是沒有退稅勾選的。是不是這樣我們不能退稅呢? 可以補嗎?怎么補 怎么處理呢 老師
老師您好 我想問下我們現(xiàn)在出口退稅備案已經審核通過,選的也是外貿企業(yè) 為什么在稅務數(shù)字賬戶里發(fā)票勾選確認里面沒有出口退稅勾選這個選項
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發(fā)票,到了現(xiàn)在四月份了還沒開出口發(fā)票,稅務要我們開出口發(fā)票才可以出口退稅,請問我們現(xiàn)在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發(fā)票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,請問有一筆出口退稅因為之前做了退稅勾選,現(xiàn)在因單據不齊,不做出口退稅操作,那這筆勾選掉的發(fā)票要怎么處理,謝謝
老師,我們是貿易公司,有出口業(yè)務,有張報關單的采購發(fā)票是普票,免稅的,這個我們在申請出口退稅的時候需要怎么處理?
老師,想問一下25年5月30號做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
醫(yī)療服務, 征前減免的稅額怎么計算,以收入為依據嗎?
老師你好 想問下我們作為用工單位應該怎么做會計分錄呢
我公司支付了5300招標代理費,必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶端那個軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據就沒了,不能換電腦?
只有一個日期,但是我想把他們都變成年月日的形式。他們是同年同月。應該怎么變呢?
老師,我們是一般納稅人,這個月發(fā)現(xiàn)去年多結轉了成本,我們應該怎么調整做賬啊,涉不涉及改電子稅務局報表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈送行為
排貿易是什么意思啊?
這個單不用退稅呀,非正常出口的
借庫存商品應交稅費,應交增值稅,進項貸,銀行存款 如果你是免增值稅的,再做一個既有庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
郭老師 就是之前也是你解答的,現(xiàn)在是我按照你之前說的財務報表中補了銷項稅額了,那我增值稅申報表中無法自動生成這筆稅額,手動填寫進去嗎?
對的 手動填寫附表一
在這里那欄填寫呢
填寫之后稅務會不會來問呀,怎么回答他們哦
這個表格
直接就回復這個當時抵扣不了增值稅,轉內銷的。
哦哦 款也是國外匯過來不影響吧
這個表格哪里寫這個銷項稅額
第一行和第二行里面填寫。
我紅字圈起來這里對吧 生怕錯了
對的是的,還有第一行。
第一欄手動填寫不了,不許更改數(shù)
灰色區(qū)域改不了數(shù)據
那讓你這么說的話,只有第二行可以修改,其他的都是自動出來的。
對 我圈起來的可以手動更改其他自動帶出來不能更換
銷項稅額也能修改的嗎
改不了的
進項稅額可以改 銷項改不了
我們這邊進項銷項都不能修改。就第二行和第三行,
那這個咋處理 我填寫到哪里去哦
填寫附表1 未開具發(fā)票第6列和第5列里面。
主表自動取數(shù),如果第二行沒有取到數(shù)據,你給他重新填寫。