你好,))(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))第20欄"紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額"
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的,后來(lái)操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票,原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開(kāi)了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開(kāi)紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開(kāi)紅字發(fā)票給我,我在開(kāi)紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
我第一月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并勾選抵扣了。第二個(gè)月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,給我開(kāi)來(lái)一張紅字發(fā)票。我想問(wèn)我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額行呀!
老師,增值稅附列資料二中的第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是別的公司開(kāi)給我們公司的紅字發(fā)票的稅額填在這里嗎?前期發(fā)票我們公司發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開(kāi)了紅字信息表給銷售方,銷售方這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開(kāi)具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
這個(gè)月申報(bào)在20欄填上這筆已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
是的,就是這樣的了呢