你好!這個(gè)是有余額的, 就是代表結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額

小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))期末為借方余額負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,期末余額貸方負(fù)數(shù),表示什么意思?
科目余額表轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額什么意思?
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有點(diǎn)暈,借方余額表示什么意思啊,貸方余額表示
老師你好,可以幫我寫下分錄嗎,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示有留抵稅額的意思,貸方余額表示應(yīng)該繳納的增值稅的意思。那個(gè)未交增值稅我感覺意思差不多,貸方表示未交的稅,借方表示留抵,暈了
老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額貸方余額表示什么意思啊,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方吧
被掛靠方用了本應(yīng)我們的進(jìn)項(xiàng)稅。是不是應(yīng)該退給我們進(jìn)項(xiàng)稅款
他收取的管理費(fèi)沒有開發(fā)票
那我們已經(jīng)承擔(dān)了銷項(xiàng)稅。材料商開出給被掛靠單位的進(jìn)項(xiàng)稅。被掛方是不是應(yīng)該返還給我們呢。
我們是掛靠公司,購買的材料,材料商給被掛靠公司開具增值稅發(fā)票。但是被掛靠方在付工程款時(shí)扣除了我們的增值稅稅金。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅他要推給我們嗎。為什么?
老師,我9月份收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在9月份抵扣了,對方10月份要紅沖重開,我9月份需要補(bǔ)稅和滯納金嗎
老師,請問一下投資回報(bào)率怎么算
老師,個(gè)人出租商業(yè)用房,都需要繳納哪些稅,稅率是多少?
老師,請問,電商的銷售額,需要繳納印花稅嗎?
老師,我購進(jìn)設(shè)備免費(fèi)給客戶試用2個(gè)月,若客戶用了覺得適合重新簽訂合同,要么購買要么出租試用,那我購進(jìn)來做庫存商品還是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊呀?
企業(yè)所得稅中沒有發(fā)票但已經(jīng)記賬的費(fèi)用能抵扣嗎?


意思是我還有未交的增值稅?
你好,不一定,你也許已經(jīng)交了 但是不管你交沒交,轉(zhuǎn)出未交增值稅,他都會(huì)在借方有余額。
也就是說這個(gè)數(shù)據(jù)在期初余額的借方是沒關(guān)系的 現(xiàn)在這個(gè)數(shù)據(jù)就是我上個(gè)月的未交增值稅金額
你好,是的,就是這個(gè)意思。