按未分配利潤*轉(zhuǎn)股比例轉(zhuǎn)讓
有利潤,那股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),最好是先分配利潤按實(shí)收資本平價(jià)轉(zhuǎn)讓好呢?還是直接按所有者權(quán)益凈值轉(zhuǎn)讓比較好呢?哪個(gè)稅優(yōu)?
實(shí)收資本200萬,未分配利潤-37萬,所有者權(quán)益163萬。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為哪個(gè)數(shù)字?
您好老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的比如實(shí)繳資本是60萬,未分配利潤是8萬,轉(zhuǎn)讓價(jià)格就是68萬,那么會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實(shí)繳注冊(cè)資本為0,能以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個(gè)稅,雙方再按出讓價(jià)格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實(shí)際到賬?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為163200元,實(shí)收資本為32萬,占股51%,未分配利潤是4萬,怎么計(jì)算個(gè)人所得稅?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,個(gè)稅和印花稅能去稅務(wù)局一次性交了,還是必須自己在個(gè)稅系統(tǒng)跟電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)?
是的,單獨(dú)申報(bào)分紅個(gè)稅
不能直接稅務(wù)大廳去繳納?
,直接自然人扣繳端申報(bào)
好吧,謝謝老師
老師,都需要提供什么資料?
就是分紅的股東決議
老師,我們控股股東有一個(gè)是企業(yè),需要他們蓋章嗎?
是的,需要股東蓋章才行
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤在上傳嗎?
去年有未分配利潤,今年有虧損
虧損一部分
按去年末的未分配利潤余額分配就行
那未分配利潤我不是要多交稅?
怎么會(huì)呢?你分紅就是按年末的利潤分呀