對,沒有進項稅額的話就是這么做的。
你好,我問一下,根據(jù)這個完稅憑證怎么寫分錄呢?是不是借應交稅費應交增值稅,借應交稅費地方教育費附加,借教育費附加,借城市維護建設稅。貸銀行存款。然后第二筆增值稅滯納金,寫借應交稅費。應交增值稅貸銀行存款。這個分錄是這樣做的嗎?然后我這個增值稅還有附加稅,我還要不要計提呢?
你好老師,我這樣做對嗎? 計提的時候: 借:營業(yè)稅金及附加2200.52 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1820.46 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 18.21 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 3.22 貸:應交稅費-應交教育費附加 36.41 貸: 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 322.22 上交的時候: 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)1820.46 借: 應交稅費-城市維護建設稅18.21 借: 應交稅費-城市維護建設稅2.33 借:應交稅費-應交教育費附加36.41 借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)322.22 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)2200.52
你好老師,幫我看看我做的分錄對不對可以嗎? 借:營業(yè)稅金及附加57.84 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 18.21 貸:應交稅費-應交城市維護城建稅 3.22 貸:應交稅費-應交教育費附加 36.41 上交的時候: 借: 應交稅費-城市維護建設稅18.21 借: 應交稅費-城市維護建設稅3.22 借:應交稅費-應交教育費附加36.41 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)57.84 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1820.46貸:應交稅費未交增值稅180.46 繳納借應交稅費,未交增值稅1820.46 貸:銀行存款1820.46 增值稅計提.借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅322.22貸:應交稅費未交增值稅322.22 繳納借應交稅費,未交增值稅322.22貸:銀行存款322.22
老師您好,請問:比如5月6日小規(guī)模納稅人在去稅務局代開專票時,稅務局連著讓小規(guī)模納稅人把增值稅及附加稅的城市維護建設稅交了,那么在做分錄時,城市維護建設稅的計提:借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅 這個分錄還用做嗎?一般不都是在月末計提,次月繳納嗎?謝謝老師
小規(guī)模公司到稅局代開增值稅專用發(fā)票,繳納的增值稅、城建稅和印花稅由個人代墊支付后找公司報銷,會計分錄是這樣出嗎? 1.借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)-銷項稅 2.借:稅金及附加-城市維護建設稅 貸:應交稅費-城市維護建設稅 3.借:應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)-銷項稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-印花稅 貸:其他應付款-張** 4.借:其他應付款-張** 貸:銀行存款
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
好的,他就是那個應交稅費,我用的是應交稅費,應交增值稅銷項稅額這個科目對著呢,是吧?
還是改成應交稅費,未交增值稅?
就是用應交稅費,應交增值稅銷項稅額這個科目。
好的,老師,既然是無票收入,嗯,是不是我們也得付一張收據(jù)?這個收據(jù)上寫明對方買我們的什么東西啦,是誰買的?個人也好,企業(yè)也好,都寫上名字,買的什么東西?多少錢?嗯,怎么付的款?
對,你這個最好還是寫清楚,或者是有沒有收款的回單附在后面。
這個就是為了交稅寫的收入
那就可以寫個說明附在后面。
我就是想著寫一張收據(jù),證明收了對方給我們現(xiàn)金了,然后上面寫上個人的名字,給交易的什么貨品?金額是多少?
對,沒錯,寫這樣的一個收據(jù)就可以了。
好的,老師就是說他還有一個問題,就是那個人員工資三個月如果沒有入的話是零的話,它就會有一個預警,你的這個人員三個月也沒有寫工資啦,是離職了還是怎么著?嗯,這個是必須每三個月一寫的,不寫的話會不會有被查的風險?
如果企業(yè)確實沒有員工,而且也沒有工資的話,那就是零申報的。
好的,老師,就是您知道嗯今年六月嗯報稅截止日期是截止到幾號嗎?
6月份報稅是截止到6月15號的。
好的,老師,就是六月份不是報那個企業(yè)所得稅嗎?如果我要是說6月份所屬期記賬,暫估七月的工資可以嗎?
六月份是不用申報企業(yè)所得稅的。
好的老師,我知道那個七月份申報企業(yè)所得稅,但是就是說6月份的時候我記賬的時候能不能暫估七月的工資?
6月份的時候不能做七月份的工資呀。
就是嗯六月所屬期記賬的時候不能暫估工資嘛,我就是不說七月份的工資,只是說暫估工資可以嗎?
暫估是可以的,但是你需要沖銷的。