 
                            是先確認(rèn)對(duì)方才能確認(rèn),紅沖了進(jìn)項(xiàng)就減少了,

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我問一下 如果當(dāng)月已經(jīng)是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)專票不想確認(rèn)成本 只想確認(rèn)稅金 可以這樣做嗎?
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)賬上已經(jīng)確定了,但是申報(bào)表上還有留底和加計(jì)遞減,可以抵銷項(xiàng),那我這個(gè)月就不用認(rèn)證發(fā)票了是嗎,不認(rèn)證發(fā)票得話,發(fā)票平臺(tái)需要確認(rèn)嗎,申報(bào)表里的抵扣聯(lián)就不用申報(bào)了嗎
1.如果是銷售方發(fā)起的已勾選已入賬的稅票,購(gòu)買方除了要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再次確認(rèn)嗎 2.如果是購(gòu)買方發(fā)起的未勾選未入賬的稅票,銷售方需要在“發(fā)給我的確認(rèn)單”中確認(rèn),還需要在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中再確認(rèn)嗎?等待銷售方確認(rèn)完畢后,由銷售方在“紅字發(fā)票開具”中開具紅字發(fā)票,開具后還需要由購(gòu)買方再確認(rèn)下嘛? 3.銷售方發(fā)起的未勾選未確認(rèn)的稅票,在“紅字發(fā)票確認(rèn)信息處理”中點(diǎn)擊確認(rèn),提交給購(gòu)買方后,購(gòu)買方再確認(rèn)是什么樣的操作?
老師,如果我們是購(gòu)買方并且沒有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,請(qǐng)問銷售方開給我們的紅字發(fā)票信息表是不是我們確認(rèn)好了,然后對(duì)方做紅字發(fā)票確認(rèn)?
公司開票300萬(wàn)沒有進(jìn)項(xiàng)票,稅局讓開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來,老板開不進(jìn)來,對(duì)方勾選確認(rèn)了,這邊開紅字發(fā)票信息確認(rèn)單了對(duì)方就是不確認(rèn),如果稅局認(rèn)定是虛開發(fā)票的話,收票方和開票方都是認(rèn)定虛開發(fā)票嗎?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,我打問號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說不用開票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


對(duì)方?jīng)]聯(lián)系我,我不知道為什么紅沖可以不確認(rèn)嗎
那個(gè)月的增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在紅沖我需要補(bǔ)繳嗎
在你們沒勾選前對(duì)方可以直接紅沖,勾選了就不能紅沖了
那現(xiàn)在她發(fā)確認(rèn)單給我了,我要確認(rèn)嗎
你看看那個(gè)紅沖的理由?是開票有誤就需要