你好,按照你賬上的來就可以的,然后你在今年調(diào)整。
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購運(yùn)費(fèi),都沒有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)???
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
今年怎么調(diào)整呢,需要在賬上做什么?工商年檢需要怎么做?
你好,當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配,未分配利潤你在工商年報(bào)的時(shí)候統(tǒng)計(jì)進(jìn)去的。
我在今年年檢中加進(jìn)去不行?等24年做管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,然后25年匯算清繳調(diào)減?然后年檢我是不是也應(yīng)該加進(jìn)去這塊費(fèi)用不用跟賬上統(tǒng)一呀
每年工商年報(bào)結(jié)束之后,他會(huì)抽查的,抽查他需要提供你申報(bào)的數(shù)據(jù),你提供的不一樣,要求改正的。
都是匯算清繳調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。
提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)像是報(bào)表這些?
是的對的是的對的。
工商年檢中的納稅金額是按照稅務(wù)系統(tǒng)的稅款所屬期金額核算相加申報(bào)?
這里填寫的是實(shí)際支付的,2023年1~12月份支付的。
支付不都是錯(cuò)月支付?老師的意思是實(shí)際1到12月份實(shí)際申報(bào)稅金額是吧,不管在哪個(gè)月交的,都要加起來核算
你好,我知道挫約錯(cuò)月當(dāng)月支付都是按照這個(gè)來,2023年12月份的,在1月份支付,屬于2024年的。
不看所屬期,是實(shí)際支付的日期。
都是按照稅款所屬期申報(bào)的呀
你好,你申報(bào)不影響呀,這里填寫的是實(shí)際支付的。
都是按照稅款所屬期填寫的呀
那你就繼續(xù)按照這個(gè)來, 按你們的標(biāo)準(zhǔn) 我們是按照實(shí)際支付日期呀。我們這邊有統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),
第一次遇見按照所屬期統(tǒng)計(jì)的。