你好,這個(gè)稅務(wù)局讓你更正申報(bào)了嗎
老師,有一個(gè)員工2021年1月已經(jīng)辭職了,但是公司這邊沒(méi)有交接清楚,2021年每月都有報(bào)這個(gè)員工的個(gè)稅,這個(gè)員工在別的公司上班也有報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在這位員工申訴公司這邊重復(fù)報(bào)他的個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師要怎么處理呢
老師,我今個(gè)稅收到一個(gè)申訴,可能以前年度員工,但我從沒(méi)申報(bào)他的工資,我怎么查這個(gè)人以前是否在我公司呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有個(gè)員工申訴個(gè)稅,是18年前的申報(bào),該員工申訴說(shuō)公司冒用個(gè)人信息,我了解到的是確實(shí)不是公司的員工,但之前就是這么申報(bào)個(gè)稅的。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理呢?對(duì)公司有什么影響?
我們公司今年發(fā)現(xiàn)有多報(bào)一個(gè)員工的工資,是21年到22年的,現(xiàn)在那個(gè)員工投訴,我們現(xiàn)在如果更正了個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)更正的和之后的每個(gè)月的賬都要重做嗎,還是說(shuō)可以在今年做賬務(wù)處理的呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下:工資申報(bào)的時(shí)候員工已經(jīng)離職,未減員直接申報(bào)了,然后也扣了個(gè)稅,后面去前臺(tái)辦理退稅,刪掉工資,做賬這邊要如何處理?工資是22年的。
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對(duì)方公司,對(duì)方不開(kāi)票,只開(kāi)收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過(guò)來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開(kāi)一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購(gòu)那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來(lái),那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買(mǎi)了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)8月份社保已經(jīng)交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務(wù)局那邊今天已經(jīng)確認(rèn),這2名人員社保9月份再扣減,會(huì)不會(huì)扣繳滯納金呢?
稅務(wù)打了電話來(lái),我這邊還在核實(shí)員工以及具體情況
這種情況要怎么處理呢?
是不是有以下方式: 1.如果員工這邊操作有誤,那就他這邊撤銷申述,我這邊就不用做任何稅務(wù)方面的操作 2.如果是我們這邊個(gè)稅申報(bào)有誤,那就們?nèi)ザ悇?wù)做更正,然后交所得稅
你好,1是的。2對(duì)的,更正申報(bào),更正匯算
好的,多謝老師
你好,不用客氣的了。