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甲公司本年12月對(duì)一臺(tái)原值為3500萬(wàn)元的舊設(shè)備進(jìn)行大修(該設(shè)備尚可使用2年),當(dāng)月可完工。預(yù)計(jì)大修之后,該設(shè)備還能用5年。大修過(guò)程中耗用材料費(fèi)、配件費(fèi)、支付工人工資和其他費(fèi)用共為1800萬(wàn)元也要可以是1700萬(wàn)元。預(yù)計(jì)本年未扣除修理支出的應(yīng)納稅所得額為2000萬(wàn)元,企業(yè)所得稅25%。分別求出兩個(gè)方案舊(設(shè)備修理支出總金額為1800萬(wàn)元,大于設(shè)備原值的50%差額、本年應(yīng)納企業(yè)所得稅、本年稅后凈利潤(rùn)、未來(lái)5年每年應(yīng)納企業(yè)所得稅)只需要結(jié)果,不用過(guò)程謝謝

2024-06-04 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-04 21:35

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齊紅老師 解答 2024-06-04 21:43

方案一(修理支出總金額為1800萬(wàn)元) 設(shè)備修理支出與設(shè)備原值差額:1800萬(wàn)元 - 3500萬(wàn)元 × 50% = 350萬(wàn)元(因?yàn)?800萬(wàn)元大于3500萬(wàn)元的50%) 本年應(yīng)納企業(yè)所得稅(假設(shè)修理支出不能稅前扣除):2000萬(wàn)元 × 25% = 500萬(wàn)元 本年稅后凈利潤(rùn)(假設(shè)修理支出計(jì)入成本,減少利潤(rùn)):(2000萬(wàn)元 - 1800萬(wàn)元) × (1 - 25%) = 150萬(wàn)元 未來(lái)5年每年應(yīng)納企業(yè)所得稅(假設(shè)修理支出不影響未來(lái)年度應(yīng)納稅所得額):由于修理支出已在本年計(jì)入成本,未來(lái)5年應(yīng)納稅所得額不受影響,每年仍為2000萬(wàn)元,因此每年應(yīng)納企業(yè)所得稅為2000萬(wàn)元 × 25% = 500萬(wàn)元 方案二(修理支出總金額為1700萬(wàn)元) 設(shè)備修理支出與設(shè)備原值差額:1700萬(wàn)元 - 3500萬(wàn)元 × 50% = 250萬(wàn)元(因?yàn)?700萬(wàn)元小于3500萬(wàn)元的50%) 本年應(yīng)納企業(yè)所得稅(假設(shè)修理支出可以稅前扣除):(2000萬(wàn)元 - 1700萬(wàn)元) × 25% = 75萬(wàn)元(注意:這里假設(shè)修理支出可以全額稅前扣除,實(shí)際情況可能需要根據(jù)稅法規(guī)定確定) 本年稅后凈利潤(rùn)(假設(shè)修理支出稅前扣除):(2000萬(wàn)元 - 1700萬(wàn)元) × (1 - 25%) + 1700萬(wàn)元 = 1925萬(wàn)元(注意:這里假設(shè)修理支出不影響其他成本和費(fèi)用) 未來(lái)5年每年應(yīng)納企業(yè)所得稅(假設(shè)修理支出不影響未來(lái)年度應(yīng)納稅所得額):與方案一相同,每年應(yīng)納企業(yè)所得稅為500萬(wàn)元。

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你好,把題目完整發(fā)上來(lái)
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