你好,就是他們可能并沒有實際的采購,比如說他們采購的時候只看采購了一個,他開發(fā)票就開了十個。
老師,請問貿(mào)易公司出口退稅的具體流程是什么,包括開票,報稅,退稅等等這些?我有個客戶要出口,一般納稅人的,但是沒有接觸過出口退稅的
老師您好,貿(mào)易公司出口退稅,進項發(fā)票是報關后取的的,可以申報出口退稅么?
老師,我們公司有兩個,一個貿(mào)易,一個工廠,是否可以訂單下給工廠,再由工廠開票給貿(mào)易公司,由貿(mào)易公司來出口,申請出口退稅?這樣操作有沒有什么稅務風險?
老師,我公司是進出口貿(mào)易公司,請問哪些進項發(fā)票是不能進出口退稅勾選呢?同樣是采購我們公司的手套
老師您好,請問進出口貿(mào)易公司申報出口退稅申報在哪個系統(tǒng)操作申報工作呢?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項發(fā)票,是我們當時稅率開錯了,把應稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報表的時候,因為我們涉及到蔬菜肉蛋的減免那一張報表是不是就不應該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因為4月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細就太麻煩了,預計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報啊?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應收款貸方),老師我怎么才能調的正確的這家呢?
那這樣不會被查出來嗎,不成了虛開了嗎
對啊,他就是虛開的,所以他才會有風險的。
我還沒明白他們盈利的點在哪
比如說實際采購進項稅額10,但是給稅務報的時候報100
進項稅額稅務系統(tǒng)不是自動提取到了嗎
對,這個進項稅額都是真實開的,只是金額虛增了
還是不太懂
就是實際花了10塊錢,但是退回來100了
意思是不是比如我買進的東西進項稅是10,我給稅務說我進項100,然后他就退給我100?
對,是的,這個就是騙取國家的出口退稅了
但這個稅務退稅不要進口時候的海關繳款憑證嗎
這個國內采購,不是進口的
國內采購的話進項稅稅務局系統(tǒng)也能查到呀
對啊,發(fā)票是真實的 ,真實開出的,發(fā)票不是假的