是的,就是那樣做就是
我在代理記賬公司上班,有一家公司之前只有申報,沒有做賬,沒有科目余額表,我是不是要把之前的財務報表數(shù)據(jù)改成0?
我在代理記賬公司上班,有一家公司之前只有申報,沒有做賬,沒有科目余額表,我是不是要把之前的財務報表數(shù)據(jù)改成0?
老師,請問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務發(fā)生,1、2、3季度的財務報表我都是零申報,3-11月的增值稅也是零申報,第四季度財務報表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報2021年年報,這年報的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財務報表數(shù)據(jù)填寫?
老師。我們財務軟件損益表和稅務系統(tǒng)損益表可能選擇會計制度不一樣。財務軟件以前年度損益調(diào)整有余額。而稅務系統(tǒng)那個報表沒有這個科目。那么我按照我們財務軟件上的損益表數(shù)據(jù)怎么填報稅務系統(tǒng)自動損益表?
第一季度里。公司沒有做賬,我根據(jù)數(shù)據(jù)預填寫了數(shù)據(jù)進行了財務報表報送填寫。本季度把賬務完善后。填報資產(chǎn)負債表時。自動提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財務報表里直接填寫正確數(shù)據(jù)?上期數(shù)據(jù)要如何進行修改?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務,對方負責拉業(yè)務,我們負責干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
那樣導致貸方比借方多50w左右, 借方用現(xiàn)金找平嗎? 老師應該用什么方法呢?
沒有賬你就得從開始的成立的時開始建賬
成立時間太久了,現(xiàn)在做賬不太現(xiàn)實了。 并且財務報表也已經(jīng)申報很多次, 那不是要全部重新申報嗎? 老師,應該怎么解決呢?
那么你得按原來的財務報表期末數(shù)建賬
目前想法是: 應收應付按照實際的往來建立期初數(shù)據(jù), 損益類,所有者權(quán)益按照財務報表填寫數(shù)據(jù)來做賬。 那么問題來了, 1.我這種做法對嗎? 2.這樣做的話貸方比借方多50w左右, 我是通過現(xiàn)金來找平嗎?還是怎樣處理呢?老師?
以前有報表的,需要按以前年度期末數(shù)建賬,不能中途自己另外建賬
就是我要嚴格按照第一季財務報表建賬嗎? 比如,以前財務報表沒有銀行存款的數(shù)據(jù)我也不建立數(shù)據(jù)嗎?
期初數(shù)你的按第一季財務報表建賬。后期自己據(jù)實調(diào)整
那銀行流水沒有數(shù)據(jù)怎么建賬呢?
這個就是你的協(xié)調(diào)能力了,自己找老板要數(shù)據(jù)呀
老師您那邊不是說要根據(jù)第一季度財務報表建賬嗎? 第一季度財務報表沒有銀行流水數(shù)據(jù)呢? 一直沒有我后期不還是要加上,那就和您的意見矛盾呢? 老師,銀行流水數(shù)據(jù)怎樣加上呢?
意思是先按一季度的報表建賬,后期找老板要數(shù)據(jù)自己做賬登記銀行數(shù)據(jù)
不還是要登錄到目前的賬套里面嗎?
那個肯定是要登記的呀,都是公司的業(yè)務