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接手的這家公司一直沒做過賬,沒有科目余額表數(shù)據(jù)。沒有成本數(shù)據(jù)。那我就按照第一季度申報的財務報表數(shù)據(jù)填寫嗎?損益這塊

2024-06-04 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-04 14:57

是的,就是那樣做就是

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 14:58

那樣導致貸方比借方多50w左右, 借方用現(xiàn)金找平嗎? 老師應該用什么方法呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:02

沒有賬你就得從開始的成立的時開始建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:03

成立時間太久了,現(xiàn)在做賬不太現(xiàn)實了。 并且財務報表也已經(jīng)申報很多次, 那不是要全部重新申報嗎? 老師,應該怎么解決呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:06

那么你得按原來的財務報表期末數(shù)建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:09

目前想法是: 應收應付按照實際的往來建立期初數(shù)據(jù), 損益類,所有者權(quán)益按照財務報表填寫數(shù)據(jù)來做賬。 那么問題來了, 1.我這種做法對嗎? 2.這樣做的話貸方比借方多50w左右, 我是通過現(xiàn)金來找平嗎?還是怎樣處理呢?老師?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:10

以前有報表的,需要按以前年度期末數(shù)建賬,不能中途自己另外建賬

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:11

就是我要嚴格按照第一季財務報表建賬嗎? 比如,以前財務報表沒有銀行存款的數(shù)據(jù)我也不建立數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:14

期初數(shù)你的按第一季財務報表建賬。后期自己據(jù)實調(diào)整

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:15

那銀行流水沒有數(shù)據(jù)怎么建賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:17

這個就是你的協(xié)調(diào)能力了,自己找老板要數(shù)據(jù)呀

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:19

老師您那邊不是說要根據(jù)第一季度財務報表建賬嗎? 第一季度財務報表沒有銀行流水數(shù)據(jù)呢? 一直沒有我后期不還是要加上,那就和您的意見矛盾呢? 老師,銀行流水數(shù)據(jù)怎樣加上呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:20

意思是先按一季度的報表建賬,后期找老板要數(shù)據(jù)自己做賬登記銀行數(shù)據(jù)

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快賬用戶7558 追問 2024-06-04 15:21

不還是要登錄到目前的賬套里面嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-04 15:22

那個肯定是要登記的呀,都是公司的業(yè)務

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是的,就是那樣做就是
2024-06-04
你好 是可以的,前面那個數(shù)據(jù)建議去修改一下
2023-07-07
你好,按照你財務軟件的實際有業(yè)務的按照你業(yè)務來。
2024-07-22
你去年第四季度和你賬上的不一致嗎?
2023-07-07
不能隨便寫,要按照正確的寫,要是寫錯了可以做更正申報的。
2023-07-14
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