同學(xué)你好 計入管理費用手續(xù)費
我們用微信支付收款,收到的錢做收入,假如收到100元,手續(xù)費是2元,我做的是收入100,財務(wù)費用2,但是后期退款了,推給對方的是扣除手續(xù)費的金額,也就98元,這時候怎么做賬呢?
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財務(wù)費用 ????? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當(dāng)天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財務(wù)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 就可以了,是嗎?不用經(jīng)過:應(yīng)收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
請問老師,我們公司銷售廠品,支付寶收款,到賬后支付寶扣我們手續(xù)費,手續(xù)費發(fā)票要下個月才來,當(dāng)月的手續(xù)費要入銷售嗎?具體的分錄是怎么樣的?還有下個月手續(xù)費增值稅專用發(fā)票來了,怎么做分錄?
老師,您好。我們公司是通過一個通寶信息平臺收的貨款,有點類似銀行承兌,我們公司一般提前申請付款,然后會收取一定的服務(wù)費,從貨款里扣,那個服務(wù)費我應(yīng)該記財務(wù)手續(xù)費還是利息呢?
老師,這樣發(fā)票能抵扣增值稅嗎
我是個體工商戶,一直開具的是貨物發(fā)票,但稅務(wù)局核定的是服務(wù)類定額,但沒有實際開具服務(wù)類發(fā)票,導(dǎo)致貨物發(fā)票+核定定額超出30萬,能有辦法處理嗎
10月大報稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請問員工這個月10月開始買社保,這個月發(fā)上月工資,社保個人部分是買這個月扣出來還是下個月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預(yù)計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進項稅可以抵扣嗎
老師管理費用嗎,不是財務(wù)費用嗎
同學(xué)你好 這個有發(fā)票嗎
有發(fā)票老師,都開的信息技術(shù)服務(wù)費
那你計入管理費用哦
那老師他們開的這種信息技術(shù)服務(wù)費繳納印花稅嗎
同學(xué)你好 這個要繳納的
開的這些在繳納范疇嗎
同學(xué)你好 技術(shù)服務(wù)要交印花稅的
但是老師我看稅法上對技術(shù)服務(wù)也是有規(guī)定的一些繳納不是所有都交的啊
同學(xué)你好 那這個現(xiàn)代服務(wù)不用交 技術(shù)服務(wù)要交
不是老師,我剛查了下技術(shù)服務(wù)費繳納也是有范疇的
我是按這個來的哦 你可以按當(dāng)?shù)囟惥值?