借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款支付的稅點(diǎn)做這個(gè)。
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬(wàn)左右,但沒(méi)辦法開(kāi)票,錢(qián)是老板自己個(gè)人賬戶打過(guò)去的,該怎么把這筆錢(qián)還給他?之前一直是銀行直接做借款打過(guò)去,后期用發(fā)票來(lái)抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬(wàn)左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開(kāi)支,而且公司沒(méi)有額外的收入,所以這個(gè)錢(qián)只能通過(guò)公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長(zhǎng)期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
我的應(yīng)付賬款比較多,這個(gè)應(yīng)付賬款,就是我去我們商城買(mǎi)產(chǎn)品,差不多一兩個(gè)月讓公司開(kāi)一次發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)代理會(huì)計(jì)把這些賬作為應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來(lái),用庫(kù)存現(xiàn)金的方式,來(lái)付這個(gè)應(yīng)付賬款,分錄要不要寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)?需要票據(jù)什么的嗎?我問(wèn)這邊的會(huì)計(jì)老師,她說(shuō)要把我實(shí)際付出的憑證打出來(lái),但是我實(shí)際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點(diǎn)多,不方便每一筆做,而且賬上的應(yīng)付賬款都有對(duì)應(yīng)金額發(fā)票的,公司給我開(kāi)的發(fā)票,也是打了折的,和我實(shí)際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒(méi)辦法公對(duì)公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后附張領(lǐng)款憑證行不行?
老師,我們公司的一個(gè)平臺(tái)借給其他公司使用,客戶的錢(qián)暫時(shí)入我們公司,然后我們?cè)侔彦X(qián)轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,請(qǐng)問(wèn)這一進(jìn)一出的錢(qián),我們應(yīng)該怎么做賬呢? 7月份的時(shí)候,前面的會(huì)計(jì)把進(jìn)賬做成了營(yíng)業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費(fèi)1% 10月都已經(jīng)申報(bào)了 但是轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的13152.3備注的(貨款)他又掛在預(yù)付賬款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,才能把這筆爛賬做平呢?進(jìn)的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢
#提問(wèn)#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒(méi)有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開(kāi)具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開(kāi)票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師我想問(wèn)一下,我們有兩家公司,有一家公司稅務(wù)局查了說(shuō)我們電費(fèi)不合理,然后就是補(bǔ)交之前的稅費(fèi),現(xiàn)在就是說(shuō)這家公司替另外一家公司交了罰款,現(xiàn)在想讓另外一家公司承擔(dān),那另一家公司的帳是怎么做呢稅務(wù)局的意思是開(kāi)發(fā)票給另一家公司,但是已經(jīng)補(bǔ)交了增值稅,再開(kāi)票的話又要交增值稅了,所以想把從帳上調(diào)整,那應(yīng)該怎么做賬呢
老師,平時(shí)錄取憑證的時(shí)候,把發(fā)票和付款申請(qǐng)單以及銀行回單放一起了,還需要單獨(dú)把發(fā)票摘出來(lái)一份單獨(dú)整理嗎?
老師,下午好,我是一家小型的洗衣廠,購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)干燥機(jī)3650,我不想計(jì)入固定資產(chǎn),我要一次性攤銷,我借方應(yīng)該放什么科目???
老師:1.公司其中一個(gè)一般賬戶收到銀行短期借款,(分錄:摘要:收到短期貸款,借:銀行存款,貸:短期借款),2.然后將短期借款轉(zhuǎn)到公戶備注寫(xiě)往來(lái)款,(摘要:往來(lái)款,借:銀行存款-公戶,貸:銀行存款-一般賬戶),3.之后又由公戶轉(zhuǎn)到一般賬戶兩筆,一筆備注貸款,一筆備注往來(lái)款,合計(jì)金額比收到短期借款多了幾千元,多出的錢(qián)應(yīng)該是利息對(duì)吧?第三的摘要分錄怎么寫(xiě)呢?1.2分錄對(duì)嗎?
非住宅,房產(chǎn)稅計(jì)算公式
我注冊(cè)了個(gè)公司,公賬戶有兩個(gè)卡號(hào)一主一子,這兩個(gè)都可以當(dāng)成公賬號(hào)用嗎? 比如有些業(yè)務(wù)需要我從公賬打款到其它公司的賬上,我用這兩個(gè)哪個(gè)打款都是一樣的不?
@郭老師,砂石料小規(guī)??梢蚤_(kāi)3%稅率的發(fā)票嗎
老師你好,小規(guī)模納稅人5月份收到的成本票兩萬(wàn)元,可以不做賬,到7月份的時(shí)候做賬嗎,抵扣7月份的成本嗎
老師,公戶上面轉(zhuǎn)款時(shí)的備注摘要與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符,要緊嗎?比如,借款寫(xiě)成了工資等等
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票12000,季度報(bào)稅用交稅嗎
發(fā)工資,有一個(gè)發(fā)了因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)誤,全部退回了,還有一個(gè)發(fā)了6050,退了2000,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
公戶直接轉(zhuǎn)就可以的。