對(duì),就是按照含稅的金額來(lái)申報(bào)。
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬(wàn),合同上也把不含稅金額,稅額單獨(dú)寫(xiě)出來(lái)了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開(kāi)始就把總合同一次交了,可以按開(kāi)票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開(kāi)票含稅價(jià)還是不含稅價(jià)交印花稅呢
開(kāi)了票,沒(méi)有合同,印花稅是不是要按照發(fā)票的不含稅金額填寫(xiě)呢,應(yīng)稅憑證數(shù)量是不是按照發(fā)票數(shù)量填上的
老師,合同簽訂時(shí),稅金單獨(dú)列示,印花稅繳納是按照不含稅金額交,那如果是開(kāi)普通發(fā)票的合同,稅金也單獨(dú)列示了,也是按照不含稅金額交印花稅嗎,謝謝
不是買(mǎi)賣(mài)合同,承包工程合同,小規(guī)模納稅人按季申報(bào)印花稅應(yīng)稅憑證名稱(chēng),應(yīng)稅憑證數(shù)量,應(yīng)稅憑證書(shū)立日期和計(jì)稅金額應(yīng)如何填寫(xiě)
房租合同寫(xiě)的是含稅金額,房租發(fā)票已經(jīng)拿到,上面有不含稅金額,我可以按照房租發(fā)票上的不含稅金額報(bào)印花稅嗎?如果可以的話(huà),應(yīng)稅憑證是什么
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買(mǎi)的汽車(chē),沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線(xiàn)上線(xiàn)下銷(xiāo)售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷(xiāo)售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專(zhuān)題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專(zhuān)題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)