你好。到期日是票據(jù)左上方的 到了這個時間不用貼現(xiàn)就可以收錢了
老師,請教一個問題,給客戶開的增值稅專用發(fā)票,12月17日開的,客戶跨年網(wǎng)上認(rèn)證,現(xiàn)在查不到這張票,請問這是什么情況,謝謝
您好老師,這個題是權(quán)益法到成本法,題中寫當(dāng)日乙賬面價值2000,公允3000,30%時候公允1500,60%公允3000,問題來了,我就不知道這四個數(shù)據(jù)什么時候用,謝謝老師
老師,不知道票據(jù)什么時候偽造的,是怎么推定的?講義里一時找不到了,謝謝
老師好,麻煩問一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個事項(xiàng)里 什么時候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
這句話是什么意思 為什么將期中測試結(jié)果推到基準(zhǔn)日之前 基準(zhǔn)日不是12.31號嗎 謝謝老師
我們這邊有個客戶,之前是個人和我們合作的,個人轉(zhuǎn)款到我們企業(yè)微信的,他突然要我們給他開票,開票信息是個體工商戶,對公沒給我們轉(zhuǎn)款過,38萬,怎么操作比較好
黃色預(yù)警,藍(lán)色,紅色預(yù)警,這什么意思
請問,小規(guī)模所得稅怎么看查賬征收還是核定征收?謝謝
經(jīng)營范圍有通訊設(shè)備銷售,通訊設(shè)備修理,信息系統(tǒng)集成服務(wù),辦公設(shè)備維修,收到物料發(fā)票能入原材料嗎還是入庫存商品
老師您好,我們是商貿(mào)公司,有個自建的冷庫,現(xiàn)在需要維修,維修開的發(fā)票我們能用嗎,需要開什么內(nèi)容才能用
老師 對方用茶葉抵欠款 無票收入分錄我應(yīng)該怎么做呀我們是小規(guī)模納稅人
老師你好,我們公司給別人租了餐廳,每個月分營業(yè)額8%,這個分成也需要分?jǐn)偮铮?/p>
老師,這張勞務(wù)發(fā)票合規(guī)不?
老師,您好,請問為什么是這樣計算?我自己查不到相關(guān)政策,不是很理解。為什么是10%-1去稅,然后再按照10%來計稅呢
老師租的倉儲費(fèi)記什么科目
銀行承兌匯票一般是出票后的六個月是嗎
我現(xiàn)在就是沒有這個票據(jù),我們是背書轉(zhuǎn)讓的,要怎么打印啊
你好,那你這個到期日不清楚的,你先別選擇這個到期日有6個月的也有一年的
我要怎么才能查到這個票據(jù)信息打印呢
你問一下對方,他的出票日期是哪一天的 讓他給你截圖看一下的。
下面那個起始到截止日期是哪個日期
3.8號這里有,
出票日期3月8號,你選擇這一個就是,然后到期日你先別選擇沒有的。
不選擇不行的
你選擇6個月或者是一年。都分別試一下,如果還不行的話,那你問一下對方吧。
好哦謝謝老師! 郭老師請問下,如果公司可能撐不了多久,會計如果沒離職一直做到公司清算,會計后面的工作內(nèi)容會比較麻煩嗎?
你好,企業(yè)清算這個比較麻煩,其他都沒有看你單位資產(chǎn)多少了,如果業(yè)務(wù)不多的也不麻煩
外面的廠幾個人平常也沒有提供生產(chǎn)數(shù)據(jù),就只有入庫材料,銷售也放這邊一起銷售的,到時候那邊材料直接盤點(diǎn)給它轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本也可以的吧
你好,你得做了收入才行,你有對應(yīng)的收入嗎?不是盤點(diǎn)之后。
現(xiàn)在還有就是應(yīng)付,因?yàn)閭}庫那邊換了好幾個人,然后一直管理問題,他們也沒有和這邊核對,現(xiàn)在估計往來會和這邊有誤差,
那你當(dāng)時支付了嗎?支付的有證明嗎。
有收入,就是和這邊放一起了,然后沒有生產(chǎn)數(shù),但是有材料入庫,其他沒有,所以我每隔幾個月轉(zhuǎn)一次成本,把材料直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,后后面再來盤點(diǎn)調(diào)整, 關(guān)鍵有些是現(xiàn)金付的,他現(xiàn)金又從來不對賬,又相差他也不管, 都有憑證就是因?yàn)闆]對賬所以會有誤差,
你這是一盤亂賬,有原始憑證嗎?
調(diào)整根據(jù)原始憑證來,實(shí)在找不出來的差額放到營業(yè)外收支。