你好。到期日是票據(jù)左上方的 到了這個(gè)時(shí)間不用貼現(xiàn)就可以收錢了
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,給客戶開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,12月17日開(kāi)的,客戶跨年網(wǎng)上認(rèn)證,現(xiàn)在查不到這張票,請(qǐng)問(wèn)這是什么情況,謝謝
您好老師,這個(gè)題是權(quán)益法到成本法,題中寫(xiě)當(dāng)日乙賬面價(jià)值2000,公允3000,30%時(shí)候公允1500,60%公允3000,問(wèn)題來(lái)了,我就不知道這四個(gè)數(shù)據(jù)什么時(shí)候用,謝謝老師
老師,不知道票據(jù)什么時(shí)候偽造的,是怎么推定的?講義里一時(shí)找不到了,謝謝
老師好,麻煩問(wèn)一下,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整那4個(gè)事項(xiàng)里 什么時(shí)候是考慮遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,什么時(shí)候要調(diào)到應(yīng)交所得稅里呢??謝謝
這句話是什么意思 為什么將期中測(cè)試結(jié)果推到基準(zhǔn)日之前 基準(zhǔn)日不是12.31號(hào)嗎 謝謝老師
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
銀行承兌匯票一般是出票后的六個(gè)月是嗎
我現(xiàn)在就是沒(méi)有這個(gè)票據(jù),我們是背書(shū)轉(zhuǎn)讓的,要怎么打印啊
你好,那你這個(gè)到期日不清楚的,你先別選擇這個(gè)到期日有6個(gè)月的也有一年的
我要怎么才能查到這個(gè)票據(jù)信息打印呢
你問(wèn)一下對(duì)方,他的出票日期是哪一天的 讓他給你截圖看一下的。
下面那個(gè)起始到截止日期是哪個(gè)日期
3.8號(hào)這里有,
出票日期3月8號(hào),你選擇這一個(gè)就是,然后到期日你先別選擇沒(méi)有的。
不選擇不行的
你選擇6個(gè)月或者是一年。都分別試一下,如果還不行的話,那你問(wèn)一下對(duì)方吧。
好哦謝謝老師! 郭老師請(qǐng)問(wèn)下,如果公司可能撐不了多久,會(huì)計(jì)如果沒(méi)離職一直做到公司清算,會(huì)計(jì)后面的工作內(nèi)容會(huì)比較麻煩嗎?
你好,企業(yè)清算這個(gè)比較麻煩,其他都沒(méi)有看你單位資產(chǎn)多少了,如果業(yè)務(wù)不多的也不麻煩
外面的廠幾個(gè)人平常也沒(méi)有提供生產(chǎn)數(shù)據(jù),就只有入庫(kù)材料,銷售也放這邊一起銷售的,到時(shí)候那邊材料直接盤(pán)點(diǎn)給它轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以的吧
你好,你得做了收入才行,你有對(duì)應(yīng)的收入嗎?不是盤(pán)點(diǎn)之后。
現(xiàn)在還有就是應(yīng)付,因?yàn)閭}(cāng)庫(kù)那邊換了好幾個(gè)人,然后一直管理問(wèn)題,他們也沒(méi)有和這邊核對(duì),現(xiàn)在估計(jì)往來(lái)會(huì)和這邊有誤差,
那你當(dāng)時(shí)支付了嗎?支付的有證明嗎。
有收入,就是和這邊放一起了,然后沒(méi)有生產(chǎn)數(shù),但是有材料入庫(kù),其他沒(méi)有,所以我每隔幾個(gè)月轉(zhuǎn)一次成本,把材料直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,后后面再來(lái)盤(pán)點(diǎn)調(diào)整, 關(guān)鍵有些是現(xiàn)金付的,他現(xiàn)金又從來(lái)不對(duì)賬,又相差他也不管, 都有憑證就是因?yàn)闆](méi)對(duì)賬所以會(huì)有誤差,
你這是一盤(pán)亂賬,有原始憑證嗎?
調(diào)整根據(jù)原始憑證來(lái),實(shí)在找不出來(lái)的差額放到營(yíng)業(yè)外收支。