你好,總體來起來多了還是少了?或是明細(xì)能查到嗎?
老師是這樣的,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進(jìn)銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進(jìn)項,就按照那個進(jìn)項來確認(rèn)成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進(jìn)銷存的問題?
老師,我們公司是商貿(mào)公司,前期的外帳是給外面的人做的,之前一直沒做過進(jìn)銷存表,他們每個月結(jié)轉(zhuǎn)成本就是按照當(dāng)月勾選了多少進(jìn)項,就按照那個進(jìn)項來確認(rèn)成本?,F(xiàn)在我接手回來了,我沒任何的頭緒應(yīng)該如何去接手,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個進(jìn)銷存的問題?
你好 老師 公司賬上存貨很多 然后查了一下都是以前年度的生產(chǎn)成本未結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的 但是對應(yīng)的產(chǎn)品早已不在了 現(xiàn)在該怎么處理好?麻煩詳細(xì)告知賬務(wù)和稅務(wù)方面
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊,不會操作了
老師你好,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?
24年有一筆費(fèi)用11月已開票的了,當(dāng)年沒入賬,今年可以入賬保險嗎?款也是今年安排的!
請問所有者權(quán)益跟所有者是什么意思
老師國家不讓暫估成本嗎?
一個人應(yīng)出勤天數(shù)27天,實際出勤15天,有7天算陪產(chǎn)假,是不是出勤天數(shù)是15+7=22天算工資?
我有一個企業(yè)法人自然人股東持股 99%,另外一個自然人股東 1%,大家都沒有實繳過,現(xiàn)在賬上有 15 萬利潤,我已經(jīng)把 15 全部分紅給法人股東,也已經(jīng)申報繳納個稅了,已經(jīng)申簡易注銷公司了。請問這樣有問題嗎?我沒有分紅給另外一個 1% 的股東
銷管財不設(shè)置二級科目要設(shè)置輔助核算嗎
社保每月幾號到幾號申報
怎么去下載公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
賬面比實際庫存要少,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)錯誤
借庫存商品 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳。如果已經(jīng)抵扣了所得稅,需要納稅調(diào)增。
我是直接調(diào)整庫存商品是不?
你好對的,是這么做的。