你好!是的,包括的了

老師社會(huì)保險(xiǎn)在匯算清繳中填寫哪一個(gè)表格 填寫的金額包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)嗎 還是只是公司負(fù)擔(dān)的部分
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳社保費(fèi)不超過工資總額的5%可以扣除,請(qǐng)問這個(gè)社保費(fèi)包含個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,這個(gè)工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填(我們公司是社保全部公司承擔(dān),賬載金額包不包括所以得社保還是只是單純的工資)
企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額中包括個(gè)人部分社保;公積金,公司部分社保\\公積金和個(gè)稅部分嗎?另外勞務(wù)派遣的工資屬不屬于工資薪金支出
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表中社保費(fèi)和公積金包含個(gè)人承擔(dān)部分嗎
請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)軟件在哪里下
湖南長(zhǎng)沙公司九月份取得不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報(bào),然后是11月份采集申報(bào)并且繳納
老師,這種發(fā)票的項(xiàng)目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費(fèi)用
對(duì)外外包的勞務(wù)合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請(qǐng)問餐飲店進(jìn)來的廚具發(fā)票入什么會(huì)計(jì)科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報(bào),稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報(bào),需要補(bǔ)交稅款,請(qǐng)問是不是要到大廳去補(bǔ)交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報(bào)銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄和報(bào)銷會(huì)計(jì)分錄


個(gè)稅不包括吧
老師,實(shí)際發(fā)生額里面?zhèn)€人承擔(dān)的社保部分包括嗎?
你好,這么說吧,對(duì)于公司來說,這一個(gè)公司只需要做應(yīng)付職工薪酬, 至于他拿到這個(gè)應(yīng)付職工薪酬去交社保還是交個(gè)稅,這個(gè)公司不管的。
但是,實(shí)際發(fā)生額,里面如果包括個(gè)稅的話那,在個(gè)人所得稅匯算清繳中不已經(jīng)算過一遍了嗎?
你好,是的,但是個(gè)稅匯算跟公司無關(guān)啊。
老師,請(qǐng)問我22年所得稅會(huì)讓清繳時(shí)工資,上報(bào)表中賬載金額實(shí)際繳納金額和稅收金額是一樣的數(shù)字,但是在工資申報(bào)時(shí),報(bào)的工資有一部分沒有計(jì)入到匯算清繳中,到23年的時(shí)候,這個(gè)沒有進(jìn)入到徽商青鳥中的這部分工資,23年的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生額,我計(jì)入進(jìn)去了,請(qǐng)問需要計(jì)入23年的稅收金額中嗎?
你好!報(bào)表中賬載金額實(shí)際繳納金額和稅收金額是一樣的數(shù)字,但是在工資申報(bào)時(shí),報(bào)的工資有一部分沒有計(jì)入到匯算清繳中。 為什么報(bào)的一樣,又有一部分沒寫入呢?是報(bào)錯(cuò)了嗎
對(duì)沒有發(fā)放的那一部分,沒有計(jì)入到匯算清繳中
老師,我想問這22年的報(bào)表不更正,直接記入到23年可以嗎?
你好!對(duì)沒有發(fā)放的那一部分,沒有計(jì)入到匯算清繳中 如果是這樣,那么賬載金額應(yīng)該大于稅收金額。
22年沒有發(fā)放的那部分工資,22年匯算清繳的時(shí)候也沒有計(jì)入到稅收金額欄
所以我想請(qǐng)問老師這一份工資,我可不可以計(jì)入到23年就是賬載金額和稅收金額同時(shí)增加這一部分?
你好!不可以。除非你23年計(jì)提,發(fā)放
那我現(xiàn)在怎么辦?我22年所得稅匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)過稅了
老師,我這一部分22年計(jì)提過了,已經(jīng)報(bào)過個(gè)稅了
你好!那你發(fā)放了嗎
一部分是23年一月份發(fā)放,有一部分23年12月份發(fā)放的
你好,你這個(gè)22年匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)過了??梢蕴钊?2年的稅收金額
沒有,有一部分是23年12月份發(fā)放的,問題是我要更正22年的話,那我這個(gè)22稅已經(jīng)交過了
我就是想問22年匯算清繳之前沒有發(fā)放的部分,我可不可以記入到23年稅收金額中???
你好!這么說吧,我告訴你正規(guī)的做法 你23年12月發(fā)了22年的以后,應(yīng)該去更正22年的匯算報(bào)告
或者我實(shí)際發(fā)放的金額這一部分也不寫,可以算到24年匯算清繳中嗎?主要我怕我今天不報(bào)的話,發(fā)生意外我就報(bào)不了了
你好!你可以按你說的做。但是不規(guī)范