你好!是的,包括的了
老師社會(huì)保險(xiǎn)在匯算清繳中填寫(xiě)哪一個(gè)表格 填寫(xiě)的金額包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的保險(xiǎn)嗎 還是只是公司負(fù)擔(dān)的部分
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳社保費(fèi)不超過(guò)工資總額的5%可以扣除,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)社保費(fèi)包含個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
請(qǐng)教老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,這個(gè)工資薪金支出賬載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填(我們公司是社保全部公司承擔(dān),賬載金額包不包括所以得社保還是只是單純的工資)
企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額中包括個(gè)人部分社保;公積金,公司部分社保\\公積金和個(gè)稅部分嗎?另外勞務(wù)派遣的工資屬不屬于工資薪金支出
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表中社保費(fèi)和公積金包含個(gè)人承擔(dān)部分嗎
老師好,現(xiàn)金流量表中的兩個(gè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~,是不是必須一致,才正確
公司微信的錢(qián)提現(xiàn)到公司銀行卡,要做兩筆分錄嗎寶
老師,公司租3個(gè)月房子,科目做到哪里?
申請(qǐng)產(chǎn)地證的時(shí)候,提示出運(yùn)日期不能大于發(fā)票日,我按實(shí)際填的,怎么辦
員工給自己車(chē)加油,開(kāi)來(lái)了帶公司專票的發(fā)票,是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)需要 ,真實(shí)業(yè)務(wù) 問(wèn)題一:可以報(bào)銷(xiāo)嗎可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎如果是普票尼 問(wèn)題二:可以做費(fèi)用發(fā)票嗎? 問(wèn)題三:這種情況應(yīng)該怎么辦?公司如果處理最好!
老師,8月份社保不是8月交,7月份社保不是7月份交嗎,怎么我做賬時(shí)顯示8月份交7月份社保啊
#提問(wèn):老師:注冊(cè)小規(guī)模納稅人公司,其中個(gè)體戶參股80%.公司法人參股20%.受益所有人備案要把個(gè)體戶和法人都填上去嗎?
甲公司投資M企業(yè)4000元,取得40%股權(quán),然后甲公司撤資,取得收入9000元,撤資時(shí)M公司未分配利潤(rùn)3000元,甲公司撤資時(shí)應(yīng)確定的應(yīng)納稅所得額=9000-4000-3000*40%=3800元。為什么計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候,要減掉3000*40%呢?
老師、用承兌給供應(yīng)商結(jié)貨款、在沒(méi)支付的時(shí)候 會(huì)計(jì)憑證怎么寫(xiě)?
社保編碼從哪里能查到
個(gè)稅不包括吧
老師,實(shí)際發(fā)生額里面?zhèn)€人承擔(dān)的社保部分包括嗎?
你好,這么說(shuō)吧,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),這一個(gè)公司只需要做應(yīng)付職工薪酬, 至于他拿到這個(gè)應(yīng)付職工薪酬去交社保還是交個(gè)稅,這個(gè)公司不管的。
但是,實(shí)際發(fā)生額,里面如果包括個(gè)稅的話那,在個(gè)人所得稅匯算清繳中不已經(jīng)算過(guò)一遍了嗎?
你好,是的,但是個(gè)稅匯算跟公司無(wú)關(guān)啊。
老師,請(qǐng)問(wèn)我22年所得稅會(huì)讓清繳時(shí)工資,上報(bào)表中賬載金額實(shí)際繳納金額和稅收金額是一樣的數(shù)字,但是在工資申報(bào)時(shí),報(bào)的工資有一部分沒(méi)有計(jì)入到匯算清繳中,到23年的時(shí)候,這個(gè)沒(méi)有進(jìn)入到徽商青鳥(niǎo)中的這部分工資,23年的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)生額,我計(jì)入進(jìn)去了,請(qǐng)問(wèn)需要計(jì)入23年的稅收金額中嗎?
你好!報(bào)表中賬載金額實(shí)際繳納金額和稅收金額是一樣的數(shù)字,但是在工資申報(bào)時(shí),報(bào)的工資有一部分沒(méi)有計(jì)入到匯算清繳中。 為什么報(bào)的一樣,又有一部分沒(méi)寫(xiě)入呢?是報(bào)錯(cuò)了嗎
對(duì)沒(méi)有發(fā)放的那一部分,沒(méi)有計(jì)入到匯算清繳中
老師,我想問(wèn)這22年的報(bào)表不更正,直接記入到23年可以嗎?
你好!對(duì)沒(méi)有發(fā)放的那一部分,沒(méi)有計(jì)入到匯算清繳中 如果是這樣,那么賬載金額應(yīng)該大于稅收金額。
22年沒(méi)有發(fā)放的那部分工資,22年匯算清繳的時(shí)候也沒(méi)有計(jì)入到稅收金額欄
所以我想請(qǐng)問(wèn)老師這一份工資,我可不可以計(jì)入到23年就是賬載金額和稅收金額同時(shí)增加這一部分?
你好!不可以。除非你23年計(jì)提,發(fā)放
那我現(xiàn)在怎么辦?我22年所得稅匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)過(guò)稅了
老師,我這一部分22年計(jì)提過(guò)了,已經(jīng)報(bào)過(guò)個(gè)稅了
你好!那你發(fā)放了嗎
一部分是23年一月份發(fā)放,有一部分23年12月份發(fā)放的
你好,你這個(gè)22年匯算清繳之前已經(jīng)發(fā)過(guò)了。可以填入22年的稅收金額
沒(méi)有,有一部分是23年12月份發(fā)放的,問(wèn)題是我要更正22年的話,那我這個(gè)22稅已經(jīng)交過(guò)了
我就是想問(wèn)22年匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)放的部分,我可不可以記入到23年稅收金額中???
你好!這么說(shuō)吧,我告訴你正規(guī)的做法 你23年12月發(fā)了22年的以后,應(yīng)該去更正22年的匯算報(bào)告
或者我實(shí)際發(fā)放的金額這一部分也不寫(xiě),可以算到24年匯算清繳中嗎?主要我怕我今天不報(bào)的話,發(fā)生意外我就報(bào)不了了
你好!你可以按你說(shuō)的做。但是不規(guī)范